你好,上面25欄那個(gè)是填你上個(gè)月的應(yīng)交稅費(fèi),期末未交稅是本月銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的應(yīng)交稅費(fèi)
老師,我申報(bào)本期增值稅的時(shí)候,彈出錯(cuò)誤信息說這兩個(gè)地方數(shù)據(jù)要一致,請(qǐng)問這兩個(gè)地方數(shù)據(jù)分別代表什么意思呀?下面那個(gè)數(shù)據(jù)是默認(rèn)出來的
因?yàn)槭嵌惥窒到y(tǒng)的原因,就是本期銷售情況明細(xì)那里,那個(gè)表上那個(gè)數(shù)據(jù),導(dǎo)入的金額都是正確的,跟開票系統(tǒng)的也是一致的,但是到主表的時(shí)候他帶進(jìn)去的數(shù)據(jù)就差了一分錢,但是主表銷項(xiàng)稅額這里是不能修改的,所以說今年這樣累計(jì)下來差了兩分錢,就是納稅申報(bào)表上留抵的比賬上多了兩分錢,要不要調(diào)賬? 就是我賬上的科目數(shù)額沒有做錯(cuò),稅局系統(tǒng)的原因?qū)е碌?,申?bào)表上比賬上多兩分錢,申報(bào)表上的留抵是376187.32,賬上的留抵是376187.30(應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目 借方余額)
各位老師,大家晚上好,就是一般納稅人,申報(bào)增值稅的時(shí)候,有附表四上面有個(gè)二、加計(jì)抵減情況,在序號(hào)6的本期發(fā)生額里面有個(gè)數(shù)據(jù)170.84,本來是這個(gè)月銷減進(jìn)是4495.3,但是應(yīng)納稅額合計(jì)里面是4324.46,然后表四里面有170.84,我想請(qǐng)教一下各位老師,這個(gè)170.84是個(gè)什么意思呢。請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,謝謝
請(qǐng)問分局給了21年和22企業(yè)所得所得稅數(shù)據(jù),讓我更改這兩年企業(yè)所得稅年報(bào),我根據(jù)他的數(shù)據(jù)填好企業(yè)所得稅年報(bào)表了,稅款也已經(jīng)繳納了,請(qǐng)問我下面還要做什么工作嗎,(我的意識(shí)的這兩年的企業(yè)所得稅年申報(bào)表上我改了一個(gè)數(shù)據(jù),會(huì)不會(huì)導(dǎo)致其他地方有什么變動(dòng),需要我完善這個(gè)工作呢)?還有就是分局說弄好了之后把東西帶過去給他看看,我?guī)督o他看呢
老師,我想問下,我按照賬面的收入去申報(bào)增值稅的時(shí)候,稅務(wù)那邊出現(xiàn)這個(gè)銷項(xiàng)數(shù)據(jù)比對(duì)不一致但是我們收入的確認(rèn)不是按照發(fā)票來的,那我該怎么保持賬表一致呢
采購的貨物有問題正常是采購去退貨還是倉管退貨?
我公司 在韓國 接單子,要走公司賬,都發(fā)生什么稅?發(fā)生的費(fèi)用是 純 人工費(fèi)。這種簽什么樣的合同比較合適
老師 中級(jí)實(shí)務(wù)的所得稅,和現(xiàn)實(shí)中干的 小企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 所得稅是不是不一樣啊,現(xiàn)實(shí)中沒這么麻煩
老師好,這兩道題在計(jì)算公允價(jià)值的時(shí)候計(jì)算方法怎么不一樣,不懂為什么一個(gè)要+投資收益,一個(gè)不加,一個(gè)要減利息一個(gè)不減
老師,子女的房轉(zhuǎn)到父母名下或者父母的房轉(zhuǎn)到子女名下,要繳稅嗎?
老師,您好!我們私企是汽車銷售服務(wù)行業(yè),現(xiàn)在租賃了一個(gè)大樓,準(zhǔn)備做汽車城。汽車城在裝修改造期間,發(fā)生的基建費(fèi)用發(fā)票,是對(duì)方應(yīng)該按建筑發(fā)票標(biāo)準(zhǔn)來開嗎?
幾萬塊一次性入費(fèi)用,利潤就減少,減少所得稅,對(duì)下一年也沒有什么影響吧?
請(qǐng)問老師,我們給廠家開7萬的陳列費(fèi)的專票,后面廠家給我們發(fā)了9萬的貨款,我們只用付2萬,那7萬就相當(dāng)于抵了貨款,其實(shí)也屬于是廠里給我們賣貨的補(bǔ)貼 ,這個(gè)賬怎么做啊
餐飲行業(yè),客戶消費(fèi)2852元,優(yōu)惠了52元,客戶實(shí)付了2800元,我們也開具了2800元的含稅發(fā)票(把折扣按負(fù)數(shù)沖減了52元,最后是2800元),請(qǐng)問優(yōu)惠的52怎么入賬做分錄
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