你好 沒(méi)開(kāi)發(fā)票的也要填寫(xiě)?
老師,施工企業(yè)做收入是按照完工百分比法,那真值稅要填在哪里呢?比如我們這個(gè)月按照百分比提了收入并且也開(kāi)了發(fā)票,但是開(kāi)發(fā)票的金額與確認(rèn)收入不一致,這個(gè)銷項(xiàng)稅與不含稅銷售額要取那個(gè)數(shù)字并且填在真值稅報(bào)表那一張那一列呢?
小規(guī)模公司增值稅7-9月季報(bào)收入,與財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)不上,稅務(wù)局打電話來(lái),叫我下午去一趟稅務(wù)局找專員,帶上營(yíng)業(yè)執(zhí)照,公章,7-9月發(fā)票開(kāi)據(jù)數(shù)據(jù),原因:因?yàn)槲液脦坠P銀行收到的款做了不開(kāi)票收入確認(rèn),是按一個(gè)點(diǎn)計(jì)算的增值稅,申報(bào)增值稅的時(shí)候。我按記賬的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不開(kāi)票收入數(shù)據(jù)填寫(xiě),申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的增值稅金額與我記賬的增值稅金額不一致,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算不開(kāi)票收入的增值稅金額按三個(gè)點(diǎn)計(jì)算,有點(diǎn)偏高,主營(yíng)業(yè)務(wù)不開(kāi)票收入那里申報(bào)我未按記賬數(shù)據(jù)申報(bào)。像這種情況我要怎么跟稅務(wù)局解釋呢
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司生產(chǎn)建筑模板的,增值稅上是先開(kāi)具發(fā)票的,所以申報(bào)的時(shí)候是按照開(kāi)票的。會(huì)計(jì)賬上是按照進(jìn)度來(lái)確認(rèn)收入的,那申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候應(yīng)該按照什么時(shí)點(diǎn)確認(rèn)收入呢?
老師,我想問(wèn)下,我們企業(yè)目前是按照已發(fā)貨的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)確認(rèn)收入的,不管本月有沒(méi)有開(kāi)票都確認(rèn)為收入,那么在報(bào)增值稅的時(shí)候就會(huì)有申報(bào)系統(tǒng)帶出來(lái)的收入和賬里的收入不一致,那我可以完全按照賬面來(lái)申報(bào)么
老師,我想問(wèn)下,我按照賬面的收入去申報(bào)增值稅的時(shí)候,稅務(wù)那邊出現(xiàn)這個(gè)銷項(xiàng)數(shù)據(jù)比對(duì)不一致但是我們收入的確認(rèn)不是按照發(fā)票來(lái)的,那我該怎么保持賬表一致呢
個(gè)人在單位離職后,過(guò)了1年,又來(lái)單位入職,自然人電子稅務(wù)局,人員狀態(tài)從非正常,變?yōu)檎?,那任職受雇從業(yè)日期寫(xiě)什么時(shí)間
請(qǐng)問(wèn)農(nóng)資公司需要報(bào)哪些稅
老師,圖中答案是什么
老師,請(qǐng)問(wèn)圖中答案是多少
老師麻煩問(wèn)一下,企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增的稅費(fèi)怎么做賬。小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)電子發(fā)票的備注欄是這樣寫(xiě)的,可以嗎?
老師我們公司是生產(chǎn)的產(chǎn)品是季節(jié)性的現(xiàn)在停產(chǎn)了,要在10月份生產(chǎn)這期間我用社停工損失科目嗎?
老師,蔬菜,肉,米,油,調(diào)料如果開(kāi)專票稅率是多少
請(qǐng)問(wèn)公司給股東分紅,是在公司的個(gè)稅系統(tǒng)里替股東代扣代繳個(gè)人所得稅嗎
實(shí)際發(fā)放股票股利分錄咋做啊,影響權(quán)益嗎
我們填寫(xiě)了,但是我們公司按照已發(fā)貨來(lái)確認(rèn)收入的,然后這個(gè)月有一部分是只確認(rèn)了收入,沒(méi)有確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅金,所以導(dǎo)致我按照賬面去申報(bào)的時(shí)候,數(shù)據(jù)比對(duì)就通不過(guò),該怎么辦呢
你好? 符合收入確認(rèn)條件的都要填寫(xiě)上的? 進(jìn)項(xiàng)看勾選的數(shù)對(duì)不對(duì)? 填寫(xiě)是勾選的進(jìn)項(xiàng)?