預(yù)付資產(chǎn)類 余額在借方 在貸方用借方負(fù)數(shù)
老師,為什么我們?cè)谑盏姐y行利息時(shí),財(cái)務(wù)費(fèi)用要寫(xiě)在借方負(fù)的多少呢,寫(xiě)在貸方不行嗎,我看有的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本寫(xiě)多了轉(zhuǎn)回也是這樣的,我不是很理解
資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)不平衡,差額是待處理財(cái)產(chǎn)損益的金額,待處理財(cái)產(chǎn)損益有期初數(shù)在貸方請(qǐng)問(wèn)怎么處理,這個(gè)是內(nèi)賬,原來(lái)憑證如下圖,我可以把待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目借方紅字。直接改為管理費(fèi)用借方紅字或借方本年利潤(rùn)紅字嗎,用來(lái)避開(kāi)這個(gè)待處理財(cái)產(chǎn)損益科目導(dǎo)致報(bào)表不平衡,可以嗎?是不是系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表公式?jīng)]有待處理財(cái)產(chǎn)損益計(jì)算。導(dǎo)致報(bào)表不平衡呢?
老師,怎么付百勝貨款的是用借方表示負(fù)數(shù),貸方不也可以嗎?是為了賬好看平嗎?這個(gè)在實(shí)務(wù)中也這樣處理嗎?不知道為什么這么處理
老師,你好,公司有一筆收入為利息收入,借:銀行存款100 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用100,可公司實(shí)際入賬憑證為借:銀行存款100 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-100。我知道兩個(gè)分錄反映的都是一件事,但是不知道這樣操作的實(shí)際用意是什么!為什么要紅沖財(cái)務(wù)費(fèi)用,記入財(cái)務(wù)費(fèi)用貸方不也是一樣減少了財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?
分不清這兩個(gè)科目在借方時(shí)的區(qū)別了。比如用銀行存款支付管理部門(mén)水電費(fèi),不是要寫(xiě)成借管理費(fèi)用,貸銀行存款嗎?可是能不能也寫(xiě)成借應(yīng)付賬款 貸銀行存款呢?因?yàn)閼?yīng)該付的錢(qián)已經(jīng)支付,不是應(yīng)付賬款減少嗎?它們有什么區(qū)別?又比如管理部門(mén)用銀行存款還前欠某單位貨款,不是借應(yīng)付賬款,貸銀行存款嗎?那能不能看到是管理部門(mén)的,也寫(xiě)成借管理費(fèi)用呢?現(xiàn)在分不清這兩個(gè)在借方時(shí)在什么時(shí)候該用這兩個(gè)了。是不是明細(xì)科目有"費(fèi)用"的都是否計(jì)損益的費(fèi)用類科目呢?只有"貨款"才要計(jì)應(yīng)付賬款嗎?有人能指點(diǎn)一下說(shuō)說(shuō)它們?cè)趺磪^(qū)分嗎
老師您好,我們公司打算注銷,但是未分配利潤(rùn)那有50萬(wàn)的余額,要怎么處理呢?是不是必須得交稅呢?能轉(zhuǎn)到盈余公積或者資本公積去嗎?
麻煩問(wèn)一下老師,開(kāi)電子發(fā)票可以備注哪個(gè)部門(mén)嗎?開(kāi)普票
發(fā)電企業(yè)做收入時(shí)按照實(shí)際發(fā)電量做收入還是電網(wǎng)結(jié)算電量做收入
老師,請(qǐng)問(wèn)一下2024.8月,管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)2000,入到庫(kù)存商品了?,F(xiàn)在25年 8月調(diào)整是不是先沖去年的分錄 借庫(kù)存商品-2000 貸應(yīng)付賬款 -2000,借利潤(rùn)分配未分配 貸應(yīng)付賬款,這樣調(diào)整行不行吖?
公司買的辦公日用品這些能抵扣嗎,比如衛(wèi)生紙了,打印紙,筆了,耗材
老師,工會(huì)收取會(huì)費(fèi)如果是52.725元,這樣怎么收?
老師你好,我的本年利潤(rùn),你看在試算平衡表上,這樣填對(duì)不,再就是三項(xiàng)附加稅在應(yīng)交稅費(fèi)里面填,還是在稅金及附加填就可以了,長(zhǎng)期借款,本期沒(méi)有發(fā)生額,我直接填到試算平衡表的期末余額了,這樣對(duì)不
老師,臨時(shí)工在公司干幾天就不干了,還需要申報(bào)工資薪金個(gè)稅嗎?
銷售中央空調(diào)同時(shí)有安裝,是混合銷售嗎
借:使用權(quán)資產(chǎn) 12『初始直接費(fèi)用』 貸:銀行存款 12 老師這是甲公司花的費(fèi)用,為何計(jì)入乙公司?
這個(gè)我知道,是要統(tǒng)一要這樣做嗎?
手工不需要 軟件一定是這樣的自己出來(lái)的