同學(xué)你好 都是借方?jīng)_減財(cái)務(wù)費(fèi)用的
老師,為什么我們?cè)谑盏姐y行利息時(shí),財(cái)務(wù)費(fèi)用要寫(xiě)在借方負(fù)的多少呢,寫(xiě)在貸方不行嗎,我看有的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本寫(xiě)多了轉(zhuǎn)回也是這樣的,我不是很理解
老師我想請(qǐng)問(wèn)一下內(nèi)賬問(wèn)題,我這個(gè)月來(lái)了費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單我要做成本,但是財(cái)務(wù)沒(méi)有付錢(qián),要在借方寫(xiě)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸方寫(xiě)其他應(yīng)付款是嘛?然后下個(gè)月付錢(qián)了有銀行流水了那應(yīng)該寫(xiě)什么科目呢?
老師,我看了以前的賬收入的話(huà)他們只做借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,但沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本,我現(xiàn)在要怎么補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)而且成本要怎么看是多少,從哪里找這個(gè)數(shù)據(jù)
老師好,這個(gè)是酒店行業(yè)的賬,我不理解為什么財(cái)務(wù)費(fèi)用在借方而主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在貸方,為什么是這樣做賬?這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用是費(fèi)用啊也不是收入啊
老師,您好,收到銀行利息,這邊的做賬是借銀行,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用,然后貸方是用負(fù)號(hào)表示的,然后都在借方,不是很理解,請(qǐng)問(wèn)這樣的業(yè)務(wù)要怎么做賬呢?
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開(kāi)具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話(huà),7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒(méi)記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問(wèn)他?我就問(wèn)他收入是100萬(wàn),舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬(wàn)收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬(wàn) 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬(wàn) 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬(wàn),怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬(wàn)。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬(wàn)還是用兩萬(wàn)?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)付款多了幾塊錢(qián)跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
老師能給個(gè)理由嗎
沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用,就是減少財(cái)務(wù)費(fèi)用,沖減費(fèi)用支出數(shù)在借方用紅字反映,既符合會(huì)計(jì)原理上對(duì)“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目的定義解釋(借方反映費(fèi)用的支出數(shù),貸方反映費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)),又可以滿(mǎn)足報(bào)表自動(dòng)生成取數(shù)的要求。
老師,也就是說(shuō)財(cái)務(wù)費(fèi)用在貸方就只能是結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎,為什么和報(bào)表也有關(guān)系呢
財(cái)務(wù)報(bào)表取數(shù)就是借方的,利息收入直接沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用就行了