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老師,業(yè)務(wù)招待費我做了抵扣了,然后下個月我想轉(zhuǎn)出來,我下個月分錄怎么做,這個月我做了,管理費用-業(yè)務(wù)招待費,進(jìn)項,帶,現(xiàn)金,下個月,我怎么做轉(zhuǎn)出分錄?

2021-02-25 14:18
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-25 14:22

借管理費用-業(yè)務(wù)招待費, 貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,

借管理費用-業(yè)務(wù)招待費, 貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,
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借管理費用-業(yè)務(wù)招待費, 貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,
2021-02-25
您好,借 管理費用? 帶 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2024-03-19
您好,借:管理/銷售費用等-招待費,貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2023-12-23
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅
2024-05-24
你好,業(yè)務(wù)招待費的進(jìn)項轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理是 借:管理費用——業(yè)務(wù)招待費 貸 :應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2020-10-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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