你好,業(yè)務(wù)招待費的進(jìn)項轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理是 借:管理費用——業(yè)務(wù)招待費 貸 :應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
請問這個招待費的進(jìn)項稅額不能抵扣,做了這個分錄以后,應(yīng)該怎么做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄?
老師,請問業(yè)務(wù)招待費的進(jìn)項已抵扣統(tǒng)計確認(rèn)了,我要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,請問分錄怎么做呢?
老師 請問 業(yè)務(wù)招待費 進(jìn)項不能抵扣嘛,分錄是這樣做嗎?上個月已經(jīng)先計入待認(rèn)證進(jìn)項了。 借:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證 借:業(yè)務(wù)招待費 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出
請問老師招待費進(jìn)項不能抵扣,那我是直接不抵扣還是先抵扣了再做下進(jìn)項轉(zhuǎn)出
請問老師,這種福利費,我上月進(jìn)項給抵扣了,是不是要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,如果做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,請問分錄怎么做,謝謝
老師臺球俱樂部以個體成立需要審計嗎
老師,公司可以不開對公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機(jī)動車普票,沒有抵扣進(jìn)項,又二手機(jī)交易出去了,按13交增值稅還是按簡易交啊
老師無票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購辦公用品,我可以寫無票支出,報銷張三采購辦公用品,就是盡量寫詳細(xì)一點
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時候就調(diào)增100嗎老師,無票支出寫摘要欄,匯算的時候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無票支出
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時候就調(diào)增100嗎
老師,無票支出主要指的是費用支出嗎?比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師在嗎?請問一下我們公司4月社保有增員一個人,那我4月份是不是也要給她報個稅?
老師,別的部門要一份收據(jù),是不是不能隨便給的,要連號的?
老師,后天去面試這個崗位,請問怎樣準(zhǔn)備比較合適,估計會面試哪些內(nèi)容呀?
老師,在這步轉(zhuǎn)出之前,對應(yīng)的發(fā)票要做一步什么分錄呢?
你好,對應(yīng)的發(fā)票分錄是 借:管理費用——業(yè)務(wù)招待費??, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),? ?貸:庫存現(xiàn)金等科目
嗯嗯好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝 晚安