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老師,請問業(yè)務(wù)招待費的進(jìn)項已抵扣統(tǒng)計確認(rèn)了,我要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,請問分錄怎么做呢?

2020-10-14 22:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-14 22:17

你好,業(yè)務(wù)招待費的進(jìn)項轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理是 借:管理費用——業(yè)務(wù)招待費 貸 :應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)

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快賬用戶9038 追問 2020-10-14 22:18

老師,在這步轉(zhuǎn)出之前,對應(yīng)的發(fā)票要做一步什么分錄呢?

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齊紅老師 解答 2020-10-14 22:21

你好,對應(yīng)的發(fā)票分錄是 借:管理費用——業(yè)務(wù)招待費??, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),? ?貸:庫存現(xiàn)金等科目

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快賬用戶9038 追問 2020-10-14 22:27

嗯嗯好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-14 22:49

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝 晚安

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你好,業(yè)務(wù)招待費的進(jìn)項轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理是 借:管理費用——業(yè)務(wù)招待費 貸 :應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2020-10-14
是的,是這樣賬務(wù)處理的
2020-11-02
同學(xué)你好 這個借招待費 貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2022-09-16
同學(xué)你好 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄 借,管理費用一業(yè)務(wù)招待費 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
2020-09-09
您好,借 管理費用? 帶 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2024-03-19
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