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Q

老師,之前月份把招待費的進項給抵扣了,這月需要進項轉出,分錄怎么做呀

2023-05-15 10:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-05-15 10:27

你好是的 借管理費用,貸進項轉出?

頭像
快賬用戶2829 追問 2023-05-15 10:35

借:應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅, 這是什么情況下才用得到呀?

頭像
齊紅老師 解答 2023-05-15 10:42

你好 沒有這個分錄的? 除非做錯了更正?

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你好是的 借管理費用,貸進項轉出?
2023-05-15
您好,借 管理費用? 帶 應交稅費 應交增值稅 進項稅額轉出
2024-03-19
您好,這個就是 借 應交稅費 應交增值稅 (進項稅額) 貸 應交稅費 待抵扣進項稅額
2022-06-11
借管理費用-業(yè)務招待費, 貸進項稅額轉出,
2021-02-25
你好,是的,要做進項稅額轉出。
2021-06-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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