不能這樣直接調(diào),因?yàn)槟闶菍?shí)際發(fā)生的,你這個(gè)可以匯算清繳的時(shí)候填寫納稅調(diào)整表對(duì)應(yīng)的納稅調(diào)整就可以啦。
#提問#,老師,我們2017年至2019年的房租一直未攤銷,我這個(gè)月做了分錄調(diào)整了,分錄是借:以前年度損益調(diào)整 貸:長期待攤費(fèi)用 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 ,但是出來的資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額減去年初余額與利潤表的本年累計(jì)額不相等,是我哪里做錯(cuò)了嗎?這樣報(bào)表的邏輯關(guān)系不對(duì),應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師,我月末想要把賬做成不虧損,有點(diǎn)贏利,但那些費(fèi)用確實(shí)發(fā)生過,也通過對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)出去了,所以我現(xiàn)在想我的招待費(fèi)多了十多萬,想做個(gè)調(diào)整,然后今年就不會(huì)虧損了,但我要怎么做分錄,本來想借末分配利潤貸銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)來減少,但發(fā)現(xiàn)這個(gè)分錄不尋,費(fèi)用減少,末分配利潤不應(yīng)該增加嗎,這個(gè)分錄還減少了,老師,這個(gè)分錄應(yīng)怎么做
老師,我22年12計(jì)提的工資,四金忘了沖銷,因?yàn)?3年一月發(fā)工資時(shí)做了發(fā)放同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)分錄,那22年12月這筆就多出來了。然后現(xiàn)在要重新,分錄是借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸利潤分配未分配利潤,老師這是減少費(fèi)用,增加利潤對(duì)吧,那我需要考慮所得稅分錄嗎,我們?nèi)ツ晏潛p1000多萬,然后這筆調(diào)整工資計(jì)提是100多萬
更換固定資產(chǎn)的零件需要打固定資產(chǎn)入庫么
你好老師,去年稅務(wù)叫修改2023年報(bào)補(bǔ)繳稅,我減少主營業(yè)務(wù)成本200萬左右,我的財(cái)務(wù)系統(tǒng)要做200萬調(diào)整分錄嗎?
藍(lán)色通行費(fèi)紙質(zhì)專用發(fā)票,可以抵扣增值稅嗎,怎么抵扣,稅率?計(jì)算方式?
老師,一次交3個(gè)月的房租可以不按月攤銷一次計(jì)入費(fèi)用嗎?這樣審計(jì)的時(shí)候可以嗎
#提問#老師25年匯算清繳時(shí)年報(bào)與第四季度財(cái)報(bào)不一致,主營業(yè)務(wù)收入差10元,成本差1萬元,管理費(fèi)用差3萬元,這個(gè)需要更正第四季度的財(cái)報(bào)與四季度所得稅嗎
老師上個(gè)月沒發(fā)工資,這個(gè)月發(fā)了兩個(gè)月的工資,這兩個(gè)月工資在個(gè)稅上怎么申報(bào)呀
老師好!想請(qǐng)問企業(yè)廠內(nèi)不上牌運(yùn)輸車輛,用不用交購置稅?請(qǐng)老師提供依據(jù),謝謝!
老師,我想問一下外匯公司有美金賬戶,科目余額表上美金賬戶期末余額要和對(duì)賬單上的期末數(shù)一樣嗎
股權(quán)轉(zhuǎn)讓有實(shí)收資本跟利潤,這樣轉(zhuǎn)讓價(jià)格按多少定合適?要交個(gè)人所得稅嗎
公司要添加我為辦稅員,有種方法是驗(yàn)證碼,請(qǐng)問輸入驗(yàn)證碼后還要不要掃臉
可以有分錄出嗎
有沒有什么辦法能減少
那只能建議直接刪除你做分錄了,
你要沖話借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)貸其他應(yīng)付款等等,