大部分是查賬征稅 很少有核定的了 這里面查的不準確,你能登錄自然人電子稅務局扣繳端嗎?
麻煩鄒老師,繼續(xù)解答一下, 是的,老師,那我現在不調賬 直接做 借 其他應付款 貸應收賬款 行不行
老師,1、個體經營核定征收跟查賬征收的區(qū)別在哪 2、個體戶季度9萬不用交稅那個是所有稅種都不用交嗎,麻煩回答的詳細一點
老師,我們公司去年一年沒有收入也沒有支出,現在要注銷,目前要申報企業(yè)所得稅查賬征收年報,都是零申報的,我提交系統(tǒng)顯示不能零申報,這個怎么處理
老師,昨晚稅局發(fā)的文件:對個體工商戶年應納稅所得額不超過100萬元的部分,在現行優(yōu)惠政策基礎上,減半征收個人所得稅。這句話:個體戶查賬征收的稅負才是2.5%吧?感覺自己理解不對,麻煩解答一下!
江蘇省,如何在電子稅務局查看經營所得的征收方式(如何查看是定期定額還是查賬征收),之前都是通過個稅的經營所得,查看的,申報的時候會有提示查賬征收還是定期定額。現在求問:江蘇省,如何在電子稅務局查看經營所得的征收方式?請老師幫忙解答一下,謝謝
做賬會計是不是只做賬其他任何事都不做!
請問老師快賬已經錄入了一個季度了因為不平,反結賬回來看期初的數少錄了,(其他應應收款)咋樣再把這個期初數錄到里呢謝謝
紅沖發(fā)票是不是誰都可以紅沖?不需要一定開票人本人紅沖吧?
經營租賃中,承租人購買的設備運回時發(fā)生的運輸費 2 萬元和安裝費用 10 萬元,這總共銀行存款支付的 12 萬元,是計入使用權資產還是計入長期代攤費用呢?
紅沖發(fā)票必須開票人紅沖嗎?本公司的會計可以紅沖嗎?
老師!您好!填表不調賬,如果納稅調整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產生了滯納金。老板不想承擔。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務系統(tǒng)中查詢數據推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務收入設置二級科目數量金額核算嗎?以便后面結轉主營業(yè)務成本?
1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務收入設置二級科目數量金額核算嗎?以便后面結轉主營業(yè)務成本?
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這個里面查的是最準確的
這個應該是確定是查賬征收了
現在都是查賬征收
那就是查賬征稅呀,現在要求得很嚴格了,大部分都是查賬征稅