你好,是什么情況下需要把2021年取得的費用發(fā)票計入到2020年核算呢?
在2019年暫估的商品、費用,2020年匯算清繳的時候發(fā)票補進(jìn)來了賬務(wù)怎么處理,分錄怎么做
老師,你好!請問下我司2020年12月做了預(yù)提當(dāng)期的費用,發(fā)票在2021年收到開具日期是2021年度的。賬務(wù)處理是這樣嗎?2020預(yù)提費用 借:銷售費用50000 貸:其它應(yīng)付款——預(yù)提費用50000。收到2021開具發(fā)票,做紅沖預(yù)提分錄。再做筆收到發(fā)票的正常分錄嗎?
2021年取得費用發(fā)票,如果要記入2020年的費用里面怎么做分錄?當(dāng)時2020年12月我做了暫估預(yù)提處理
例如:2021年1月我收到了員工給的電話費報銷發(fā)票 發(fā)票備注:2020年12月費用,我也想把這部分費用計入到2020年的費用里 我在2020年12月和2021年1月該怎么做憑證呢?
10月份新到一個廣告制作公司 ,檢查2020年憑證,發(fā)現(xiàn)2021年3月份制作費發(fā)票,入賬到2020年12月份,現(xiàn)在想把2020年,該筆費用做暫估,2020年12月分錄和2021年3月分錄要怎么寫?
老師,填免稅申報明細(xì)表的時候,出口發(fā)票號碼是填的進(jìn)項發(fā)票號碼嗎,沒有對外開出過銷售發(fā)票
老師,退休返聘的人,我單位按月給她開工資,現(xiàn)在給她申報個人工資薪金所得,那她有每個月的5000減除費用么
老師,季度財務(wù)報表時,已計入成本費用的工資,計提單位社保部分算不算?
老師:湖南這邊水利基金查的嚴(yán)嗎?按實際收入報的話也是一筆不小的金額,有比對嗎
公積金當(dāng)月繳納當(dāng)月的嗎,10月10日繳納的是10月的還是9月的,10月發(fā)9月的工資
老師社保提多了其他應(yīng)付款余額不是0,有余額了怎么辦?就是因為上個月提多了,這個月實際比提少,是這樣啊?提的時候走借:其他應(yīng)付款-養(yǎng)老保險,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費,這個月做了一張一樣的憑證,方向相反的紅字憑證沖掉它,又做了一張正確的,又做了一張是借:其他應(yīng)付款-養(yǎng)老保險,貸:銀行存款
老師好:報表上的增值稅是5598.90元,稅務(wù)局增值稅填報金額是5598.88,這個怎么調(diào)報表?
教育咨詢公司工資可以直接入營業(yè)成本嗎?
今年1月支付了去年12月的工資,請問這個需要在填寫第三季度企業(yè)所得稅申報表時計入實際支付給職工的薪酬里嗎?
老師,填寫季度報表時,職工薪酬計入成本的是不是就是每月底計提那個數(shù)?實際支付的8月工資還沒發(fā),7月工資在9月底發(fā)放了,是不是就是才2個月的?
本來這部分的發(fā)票是屬于2020年的費用,只是發(fā)票在2021年才取得
你好,那2020年就需要每個月做費用計提處理?
2020年已計提了,那我2021年取得的發(fā)票怎么處理?
你好,需要把計提的分錄紅沖,然后根據(jù)取得的發(fā)票入賬?
在2021年的分錄處理,還是2020年的分錄處理?
你好,在2021年處理(需要把計提的分錄紅沖,然后根據(jù)取得的發(fā)票入賬?)
怎么做分錄呢
你好 借:其他應(yīng)付款等科目,貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整,貸:銀行存款等科目?