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老師,你好!請問下我司2020年12月做了預(yù)提當(dāng)期的費(fèi)用,發(fā)票在2021年收到開具日期是2021年度的。賬務(wù)處理是這樣嗎?2020預(yù)提費(fèi)用 借:銷售費(fèi)用50000 貸:其它應(yīng)付款——預(yù)提費(fèi)用50000。收到2021開具發(fā)票,做紅沖預(yù)提分錄。再做筆收到發(fā)票的正常分錄嗎?

2020-12-10 07:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-10 07:05

您好,是的,您的處理非常正確

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快賬用戶2145 追問 2020-12-10 07:08

收到發(fā)票 借:銷售費(fèi)用49000 應(yīng)交稅費(fèi) ——進(jìn)項(xiàng)稅1000,貸:其它應(yīng)付款。這樣銷售費(fèi)用在2021年減少了1000

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齊紅老師 解答 2020-12-10 07:10

您好,您暫估預(yù)提時(shí),不需要考慮進(jìn)項(xiàng)稅。

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快賬用戶2145 追問 2020-12-10 07:14

分錄完整的就是這樣做是嗎?那如果是款已付發(fā)票跨年收到開具日期是去年的,這樣完整分錄怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2020-12-10 08:00

您好,分錄預(yù)提費(fèi)用是按照不含增值稅金額。可以用應(yīng)付賬款~暫估科目核算發(fā)票取得情況。

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快賬用戶2145 追問 2020-12-10 09:17

收到發(fā)票 借:銷售費(fèi)用49000 應(yīng)交稅費(fèi) ——進(jìn)項(xiàng)稅1000,貸:其它應(yīng)付款。如果預(yù)提費(fèi)用與實(shí)際發(fā)票有差異是否要通過“以前年度調(diào)整”?

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齊紅老師 解答 2020-12-10 12:51

您好,是的,若影響損益金額,是需要通過以前年度損益調(diào)整科目

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您好,是的,您的處理非常正確
2020-12-10
同學(xué),你好,這個(gè)可以的。
2021-02-04
同學(xué)你好!這個(gè)加油費(fèi)發(fā)票的日期是2021年嗎?
2021-03-03
你好;? ? ?你這個(gè)預(yù)提費(fèi)用 與你實(shí)際發(fā)票一致的金額的話; 直接附你主營業(yè)務(wù)成本? 憑證后面去? ?
2022-04-11
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整,87 借以前年度損益調(diào)整27萬 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)1.6 貸應(yīng)付賬款。
2022-03-07
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