同學(xué)你好!這個(gè)是記入應(yīng)付賬款? ?不是通過(guò)應(yīng)付職工薪酬? 核算的哦
老師,您好! 公司招聘的員工為勞務(wù)派遣公司所派,勞動(dòng)合同仍然與用工單位簽訂,由勞務(wù)公司代發(fā)工資與社保; 公司每月付款給勞務(wù)派遣公司的所有費(fèi)用與取得的發(fā)票是否可以計(jì)入應(yīng)付賬款?
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司與勞務(wù)派遣公司簽訂合同,勞務(wù)派遣公司派人員到我公司車間工作,我們付給勞務(wù)派遣公司2萬(wàn)元的費(fèi)用,勞務(wù)公司說(shuō)給我們開98%的勞務(wù)派遣費(fèi),還有2%的工資費(fèi),按照正規(guī)應(yīng)該怎么給我們開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票?稅率是多少?
請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)派遣差額扣除方法中扣除的是勞務(wù)派遣公司代用工單位支付的工資,福利和社保,但是勞務(wù)派遣公司和勞動(dòng)者是簽勞動(dòng)合同,應(yīng)該給勞動(dòng)者支付工資和社保,為什么是用工單位發(fā)放給被派遣員工呢?
老師,我們是用工單位, 員工和勞務(wù)派遣公司簽訂合同的,我們付款應(yīng)發(fā)工資+社保+管理費(fèi)給勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)公司發(fā)工資給員工,現(xiàn)在 收到勞務(wù)派遣公司開具的差額征稅專票,稅額6元,票面總金額3萬(wàn),這種賬務(wù)處理怎么做?
老師 , 我們單位的銷售人員和勞務(wù)派遣公司簽的勞動(dòng)合同,我們先轉(zhuǎn)賬給勞務(wù)派遣公司 ,然后勞務(wù)派遣公司支付給他工資,這筆轉(zhuǎn)賬是計(jì)入銷售費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)還是管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)?
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對(duì)公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費(fèi)1980元。2早餐費(fèi)76元,合計(jì)消費(fèi)2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個(gè)分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進(jìn)項(xiàng),申報(bào)增值稅時(shí)為什么不自動(dòng)抵扣了,要手動(dòng)填寫什么嘛
24年財(cái)務(wù)已結(jié)賬,稅務(wù)所有申報(bào)都已完成,次年匯算年報(bào)提交時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實(shí)發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認(rèn)了收入對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況,涉及所得稅費(fèi)用,高新企業(yè)的評(píng)定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說(shuō)我要調(diào)賬,更正多少報(bào)表,這個(gè)少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對(duì)越來(lái)越嚴(yán),年報(bào)相關(guān)聯(lián)的明細(xì)表填報(bào)也多了。
老師傭金手續(xù)費(fèi)匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進(jìn)出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無(wú)票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負(fù)率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計(jì)1.3萬(wàn),不含稅收入370萬(wàn),應(yīng)納所得稅額6.8萬(wàn)
老師,簡(jiǎn)易注銷承諾書,股東簽字要不要蓋手印和公章
商貿(mào)公司主營(yíng)沙子石子,商貿(mào)公司自己建新廠房用了自己公司采購(gòu)的沙子石子建廠,自用的沙子石子怎么做賬
老師就是印花稅可以用應(yīng)交稅費(fèi)作為一級(jí)科目嗎?
老師你好就是哪些二級(jí)科目是計(jì)入稅金及附加的
好的老師,1. 公司所有員工均為勞務(wù)外派,但勞動(dòng)合同還是員工與單位簽訂的,應(yīng)付職工薪資這塊是否也需要申報(bào)呢,要不然公司不是沒(méi)有員工了? 2.什么樣的科目應(yīng)該計(jì)入應(yīng)付賬款?
外派的? 是派遣公司申報(bào)個(gè)稅? ?不是你們哦 只要是應(yīng)付未付的錢? ?都記入應(yīng)付賬款的 (除非本單位職工,非勞務(wù)派遣? 這個(gè)用應(yīng)付職工薪酬)