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2025-05-11 14:47
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-11 14:48

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你好,學(xué)員,具體哪里不清楚的
2022-11-23
你把題目材料重新發(fā)一下行不行?就感覺你有些題目材料有點(diǎn)兒對(duì)不上,就連接不上。
2022-06-17
你好,開發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費(fèi)用-房租6000 管理費(fèi)用-水電 632貸其他應(yīng)收款-法人14592,到時(shí)墊付的92元報(bào)銷給法人,借其他應(yīng)收款-法人92貸庫存現(xiàn)金92 結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品分錄就行了
2021-10-08
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職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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