你好,你這里享受的差額計(jì)稅 2%部分可以開(kāi)具5%專用發(fā)票。
我們公司與勞務(wù)派遣公司簽訂了合同,每月將派遣的員工的工資和管理費(fèi)打給勞務(wù)派遣公司,那么我們還需要為這些人申報(bào)個(gè)稅嗎?是不是勞務(wù)派遣公司報(bào)就可以了?
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司與勞務(wù)派遣公司簽訂合同,勞務(wù)派遣公司派人員到我公司車(chē)間工作,我們付給勞務(wù)派遣公司2萬(wàn)元的費(fèi)用,勞務(wù)公司說(shuō)給我們開(kāi)98%的勞務(wù)派遣費(fèi),還有2%的工資費(fèi),按照正規(guī)應(yīng)該怎么給我們開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票?稅率是多少?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司與勞務(wù)派遣公司簽訂合同,從勞務(wù)派遣公司派人員到我公司車(chē)間工作,對(duì)方可以給我們開(kāi)加工勞務(wù)的發(fā)票嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們和勞務(wù)派遣公司簽訂了勞務(wù)派遣合同,我們與勞務(wù)派遣公司是服務(wù)與被服務(wù)關(guān)系,我們用工單位還需要與勞務(wù)派遣公司的員工簽訂勞務(wù)合同嗎?
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,公司有勞務(wù)派遣員工,像這種情況,勞務(wù)派遣員工的工資也是做進(jìn)工資表里嗎?我之前還以為,既然是勞務(wù)派遣人員,那么應(yīng)該直接是由公司一筆支付勞務(wù)派遣人員的工資給到勞務(wù)派遣公司啊,勞務(wù)派遣公司給我們公司開(kāi)具發(fā)票,我們公司憑著發(fā)票來(lái)入成本。勞務(wù)派遣員工的工資和個(gè)稅都應(yīng)該由勞務(wù)派遣公司來(lái)負(fù)責(zé)發(fā)放和申報(bào)啊,難道不是嗎?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車(chē)輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車(chē)子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫(xiě)在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長(zhǎng)期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
什么意思?
老師,我們公司是接受勞務(wù)派遣工人的單位,不是勞務(wù)派遣公司,意思是:我們給勞務(wù)公司20000元,20000×2%的部分,對(duì)方可以給我們開(kāi)5%的專票?那其他98%的怎么開(kāi)票給我們,開(kāi)票項(xiàng)目是什么?
其他的百分之九十八開(kāi)普通發(fā)票給你。
規(guī)定就是這樣的比例嗎?
那2%開(kāi)票項(xiàng)目是什么?98%開(kāi)票項(xiàng)目是什么?
項(xiàng)目都是開(kāi)勞務(wù)派遣,而項(xiàng)目不變,只是說(shuō)稅率有差異,還有一個(gè)是普票,一個(gè)是專票。
普票的稅率是多少?
沒(méi)有稅率,后面是星號(hào)顯示的
哦,那么發(fā)票開(kāi)來(lái)后,我們公司怎么做賬?記在什么科目?
你按發(fā)票金額 借,X費(fèi)用成本 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅 貸,應(yīng)付等
那我報(bào)稅的時(shí)候,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)怎么操作?按照那個(gè)差額啥的填報(bào)?不大明白
你直接按照那個(gè)專用發(fā)票的差額部分填寫(xiě)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額就可以了。
差額部分?就是專票是5%的,申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅就可以了?就跟正常購(gòu)進(jìn)貨物專票一樣操作,是嗎?
對(duì)的對(duì)的,這里操作是一模一樣的,沒(méi)有任何區(qū)別。