你好 你稅務局同意的可以 按3%繳納增值稅就可以 還是和之前一樣申報
老師您好,之前一個項目本可以簡易計稅開票申報增值稅,但是按了一般納稅人工程服務9%增值稅稅率開票并申報,是10月份的,現(xiàn)在12月才發(fā)現(xiàn),該如何更正申報,我要做的是 1,通知甲方一聲,看對方是否認證抵扣進項了 2,12月開紅字發(fā)票沖回,如已經抵扣了,則讓對方開紅字信息表給我們,然后重新按簡易計稅3%開票 3,去稅局更正10月份的增值稅申報表 是否有漏什么?
老師您好,由于我不知道疫情增值稅改為1%我按正常開3%對方已抵扣,不配合我開具沖紅,我可以后續(xù)開1%不更改前面開的發(fā)票嗎?季度申報時要注意什么?
老師您好,由于我不知道疫情增值稅改為1%我按正常開3%對方已抵扣,不配合我開具沖紅,我可以后續(xù)開1%不更改前面開的發(fā)票嗎?季度申報時要怎么分開,有沒有要注意
老師您好,由于我不知道2021疫情增值稅改為1%我按正常開3%對方已抵扣,不配合我開具沖紅,我可以同一個月后續(xù)開1%不更改前面開的發(fā)票嗎?這樣子會不會有影響季度申報時要注意什么?
老師們好!有個問題咨詢一下,今年9月沖紅了去年開出的兩張普通發(fā)票,1張是去年開出時稅率是免稅的,9月沖紅后重開稅率1%普通發(fā)票,1張是去年開出時稅率是3%的,9月沖紅后重開稅率是1%普通發(fā)票。去年是季度不達30萬不用交稅。今年第三季度達30萬正常交稅。上月申報增值稅因為稅率對不上,稅局要求我更正去年的申報,所以實際要交的稅費跟我實際賬上的稅費要多。我應該怎么做賬務處理?
4月份的利潤分配未分配利潤,怎么提現(xiàn)在利潤表上
老師,請問做賬前準備的銷項發(fā)票包括哪些?是本月收到的所有增值稅專票,還是用于抵扣的所有進行進項發(fā)票(上月未勾選的)
老師,A公司公戶給小明發(fā)工資,然后又和個體工商戶B公司(小明是法人)有業(yè)務往來,這樣有風險嗎?就是A還往B轉錢
請問物業(yè)費計入什么費用
工商年報里的主營業(yè)務收入是不是就是2024年1-12月營業(yè)總收入-主營業(yè)務成本=主營業(yè)務收入、數(shù)據?然后企業(yè)自我承諾必須要下載和簽字嗎?不下載,不簽直接保存可以嗎?
老師,企業(yè)變更名稱,做為財務要關注哪些方面,請賜教,謝謝!
2022年度是每個季度45萬的額度,普票免征增值稅的
老師你好,我在上一個單位是從2024年8月干到2025年2月,然后他們給我簽勞動合同,我申請了勞動仲裁,讓他給我賠償,就是除試用期外,總共2萬5000多的工資,現(xiàn)在那邊法人打電話說給我協(xié)商嗎?還是咋辦?如果協(xié)商不了的話,他去找律師,我不用管他可以么
老師,晚上好,個人自建房,房屋出租,租客要求開專票,要帶什么資料去開票,稅率多少
老師你好,我們是個體戶建筑公司,自己包的活,找了人做隔斷,里面含材料費和人工費,先預付2萬,這個付款時用途寫什么合適?
我可以后續(xù)開百分之一嗎?
你好 可以的 可以的
就是同一個月開了百分之三后開百分之一這樣子哦!那我申報的時候會不會有問題啊
沒有問題 減免的2%在主表應納稅減征額和減免表
可以具體說一下嗎?
你好 具體的說哪里 系統(tǒng)現(xiàn)在自動出來按3%這個知道嗎
知道,是不是就是我開百分之三的就按百分之三來,納稅減征額那里要更改嗎?
開的3%的安3%的繳納 減征額不填寫 開的1%安1%繳納的,需要填寫在主表應納稅減征額和減免表