你好,開紅字發(fā)票進(jìn)行對沖,再按正確的開
公司是一般納稅人 自己是領(lǐng)收購發(fā)票(普票)自己來開 作為進(jìn)項(xiàng)來抵扣的 12月有幾張收購發(fā)票的 單位開錯(cuò)了 其他金額那些沒有錯(cuò) 1月份 已經(jīng)申報(bào)了 增值稅和抵扣了那幾張收購發(fā)票 現(xiàn)在需要作廢重新開回正確的收購發(fā)票 要怎么處理
老師,我去年12月份收到一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,當(dāng)時(shí)沒注意,今天才發(fā)現(xiàn)發(fā)票的抬頭開錯(cuò)了。我已經(jīng)和對方取得聯(lián)系,退還發(fā)票,讓他們重新開,那么我這邊怎么做賬務(wù)處理啊?進(jìn)項(xiàng)稅額沒有認(rèn)證抵扣。因?yàn)楝F(xiàn)在是籌備期,沒有收入
我在1月份收到一張?jiān)鲋刀悓F保⑶乙呀?jīng)抵扣,現(xiàn)在對方發(fā)現(xiàn)數(shù)量和單價(jià)錯(cuò)了,要作廢,我已開了紅字信息表,對方開了負(fù)數(shù)發(fā)票,又重新開了一份相同金額的增值稅專票,我要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,新收到的發(fā)票怎么做賬,
老師,4月收到兩張專票,在4月已經(jīng)認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了,款還沒有支付給對方。現(xiàn)在5月對方說他的公司改名稱了,要我把四月已經(jīng)入賬抵扣了的發(fā)票退回去給他作廢,5月他用改過的公司名稱重新開了兩張一樣的發(fā)票給我公司,這個(gè)我要怎么處理?四月份的發(fā)票他還能作廢嗎?
作為購買方,我5月份收到一張購買辦公用品的專票,我已經(jīng)入賬并且抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在6月份了,已經(jīng)申報(bào)完增值稅了,才發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)了,我開具信息表,讓對方開紅字發(fā)票,請問,應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
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稅控盤直接 點(diǎn)紅字沖銷 開回正確的 這樣發(fā)票 一負(fù)一正 就這樣低了是嘛
那12月申報(bào)了的增值稅 需要怎么弄? 雖然抵扣的金額 數(shù)量 銷項(xiàng)方?jīng)]有變 只是單位錯(cuò)了 但抵扣的發(fā)票 不是紅沖了 重新開了么
你好,是的點(diǎn)紅字沖銷開回正確的 沖紅后重開,一正一幅負(fù)抵消了,對本月無影響,上個(gè)月也不用再處理了
這樣,是因?yàn)槲疫M(jìn)項(xiàng)只是單位錯(cuò)了 其他金額數(shù)量等那些沒有問題,重新開回正確的單位的發(fā)票 所以12月才不需要更正申報(bào)是麼
如果是 進(jìn)項(xiàng)金額 銷售方錯(cuò)的話 除了發(fā)票紅沖重新開。12月申報(bào)也要更正申報(bào)
你好,不用更正申報(bào)的,你當(dāng)月開的紅票與重開的票金額上抵消了,一起在這個(gè)月申報(bào)就行,況且跨年稅局也不給更改的了
這個(gè)月 正常申報(bào)。不需要點(diǎn)什么是麼
不用的,紅沖的要一起申報(bào)