同學,你好,金額不大的話直接再1月做紅字處理
老師!12月做話費預提時,借:制造費用 貸:其他應付款,1月收到發(fā)票,怎么做賬呢?謝謝!
老師!12月話費多預提了,當時做的分錄是借: 制造費用 貸:其他應付款,1月份怎么做賬呢?謝謝!!
老師,他們12月份開進來的進項已經(jīng)抵扣掉了,1月份又紅沖掉了,報1月份增值稅的時候做了進項轉(zhuǎn)出,當時12月的時候做的分錄是:借:庫存商品、進項稅,貸:應付賬款,請問我現(xiàn)在做1月份分錄應該如何做呢?謝謝
老師,你好,4月份預提了成本費用,借主營業(yè)務成本—其他,貸其他應付款—預提費用。5月份收回了發(fā)票,沖減分錄如何寫的?謝謝!
老師請問 12月份制造費用電費多計提了,1月份怎么調(diào)呢 記賬時分錄如下: 借 制造費用電費 貸 其他應付款預提費用 ,多提的要怎么做賬呢
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師!意思是原分錄紅字沖回,再按發(fā)票正常做是吧?
嗯是的,按實際多少計
老師!如果不紅沖,1月怎么做?
一月也是要把多提的部分紅沖