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老師!12月話費多預提了,當時做的分錄是借: 制造費用 貸:其他應付款,1月份怎么做賬呢?謝謝?。?/h1>

2021-01-21 21:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-21 21:55

同學,你好,金額不大的話直接再1月做紅字處理

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快賬用戶6703 追問 2021-01-21 21:59

老師!意思是原分錄紅字沖回,再按發(fā)票正常做是吧?

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齊紅老師 解答 2021-01-21 22:01

嗯是的,按實際多少計

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快賬用戶6703 追問 2021-01-21 22:02

老師!如果不紅沖,1月怎么做?

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齊紅老師 解答 2021-01-21 22:03

一月也是要把多提的部分紅沖

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同學,你好,金額不大的話直接再1月做紅字處理
2021-01-21
同學,你好,可以紅沖前面的分錄,再重新做一個。
2021-01-20
你好,這個不涉及損益類的科目,你直接做紅字分錄沖減就行
2025-01-10
你好? 你們每個月是先預存電話費 然后? ?那邊在按實際發(fā)生的金額給你開發(fā)票嗎??
2021-04-14
您好,是的,是這樣做的呢
2021-09-27
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