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老師!12月做話費預(yù)提時,借:制造費用 貸:其他應(yīng)付款,1月收到發(fā)票,怎么做賬呢?謝謝!

2021-01-20 10:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-01-20 10:24

同學(xué),你好,可以紅沖前面的分錄,再重新做一個。

頭像
快賬用戶5380 追問 2021-01-20 10:27

老師!原分錄紅字沖回,再按發(fā)票正常做是吧?

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-20 10:31

同學(xué),你好,理解對的。

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同學(xué),你好,可以紅沖前面的分錄,再重新做一個。
2021-01-20
同學(xué),你好,金額不大的話直接再1月做紅字處理
2021-01-21
你好,這個不涉及損益類的科目,你直接做紅字分錄沖減就行
2025-01-10
你好? 你們每個月是先預(yù)存電話費 然后? ?那邊在按實際發(fā)生的金額給你開發(fā)票嗎??
2021-04-14
同學(xué)你好!? 是的哦? ?從權(quán)責發(fā)生制的角度? ? 21年1月才開始分攤 計入管理費用的
2021-01-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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