你好,這個(gè)不涉及損益類的科目,你直接做紅字分錄沖減就行
老師!12月做話費(fèi)預(yù)提時(shí),借:制造費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款,1月收到發(fā)票,怎么做賬呢?謝謝!
老師!12月話費(fèi)多預(yù)提了,當(dāng)時(shí)做的分錄是借: 制造費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款,1月份怎么做賬呢?謝謝?。?/p>
老師,19年底老會(huì)計(jì)預(yù)提水電費(fèi)40000,會(huì)計(jì)分錄為: 借:制造費(fèi)用40000 貸:其他應(yīng)付款40000, 2月份來發(fā)票實(shí)際含稅只有4000,應(yīng)怎么調(diào)整一下產(chǎn)品還有很多
計(jì)提電費(fèi)時(shí)候,借管理費(fèi)用,制造費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款,應(yīng)付賬款的金額寫成加稅合計(jì)了,本月收到電費(fèi)發(fā)票,付款時(shí),發(fā)現(xiàn)計(jì)提有錯(cuò)誤,怎么沖分錄,要把稅額計(jì)上呢
老師您好!我們公司項(xiàng)目電費(fèi)是先用后付費(fèi) 2.29月末計(jì)提電費(fèi) 借:銷售費(fèi)用—電費(fèi) 200 貸:應(yīng)付賬款—電費(fèi) 200 3.4報(bào)銷員工墊付電費(fèi) 借:其他應(yīng)付款—員工墊付 200 貸:銀行存款 200 4.8取得電費(fèi)發(fā)票: 借:應(yīng)付賬款—電費(fèi) 200 貸:銷售費(fèi)用—電費(fèi) 200 請(qǐng)問這樣分錄對(duì)嗎? 如果2月份多計(jì)提了電費(fèi),比如2月計(jì)提200,3月實(shí)付100,4月取得發(fā)票,又該怎么分錄呢?謝謝
老師,之前公司做的賬目,是按照比如個(gè)稅申報(bào)1月所屬期,按照12月發(fā)放的工資2月去申報(bào),這個(gè)要怎么調(diào)整回來?工資和個(gè)稅、社保不在同一個(gè)月,這樣的工資表是不是要改過來才行
老師您好,我給客戶轉(zhuǎn)的傭金怎么能夠抵扣,她給我開不了發(fā)票
老師,新辦的個(gè)體,稅務(wù)登記在哪里做
老師麻煩問一下上個(gè)月抵扣的發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方要紅沖,我做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不是改上個(gè)月的增值稅報(bào)表,
老師登錄社保網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)總顯示密碼錯(cuò)誤呢,在別的電腦能用
老師您好,您可以幫我看下如何去理解第二個(gè)和第三個(gè)分錄嗎,總是理解不了這兩個(gè)分錄
將銷售設(shè)備形成的應(yīng)收賬款,將債權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交增值稅嗎?求法規(guī)文件依據(jù)
老師,長期待攤費(fèi)用-租入固定資產(chǎn)的改良支出在匯算清繳時(shí)怎么填
老師 填寫2024年工商年報(bào)實(shí)繳金額時(shí) 是只填寫2024年度內(nèi)實(shí)繳的還是之前年度的總和
哪位老師可以提供一下億企贏的操作流程
原路沖回嗎老師
你好,是的,就是這樣了
好的謝謝老師
您好,不用客氣的了