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老師,他們12月份開進(jìn)來的進(jìn)項已經(jīng)抵扣掉了,1月份又紅沖掉了,報1月份增值稅的時候做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出,當(dāng)時12月的時候做的分錄是:借:庫存商品、進(jìn)項稅,貸:應(yīng)付賬款,請問我現(xiàn)在做1月份分錄應(yīng)該如何做呢?謝謝

2023-02-15 10:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-15 10:57

借:庫存商品 負(fù)數(shù)????? 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) ????? 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 正數(shù)

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快賬用戶9547 追問 2023-02-15 11:04

老師,您看是這樣嗎?結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?

老師,您看是這樣嗎?結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
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齊紅老師 解答 2023-02-15 11:06

那個不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的

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快賬用戶9547 追問 2023-02-15 11:12

那如果我想把增值稅全部結(jié)平的話這樣子做可以嗎?

那如果我想把增值稅全部結(jié)平的話這樣子做可以嗎?
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齊紅老師 解答 2023-02-15 11:18

如果自己有強迫癥,結(jié)平就是了哈。沒有標(biāo)準(zhǔn)答案

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借:庫存商品 負(fù)數(shù)????? 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) ????? 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
2023-02-15
你好,把上面的做負(fù)數(shù) 借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸:應(yīng)付賬款
2024-03-27
同學(xué),您好! 12月份沖紅,可以直接沖紅進(jìn)項發(fā)票就可以了,不用沖待抵扣進(jìn)項,分錄如下 借:庫存商品 -100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)-13 貸:銀行存款 -113
2022-07-06
?你好; 你這個是否認(rèn)證過了。 你認(rèn)證了 走進(jìn)項稅去 處理。 不是待抵扣進(jìn)項稅哈 ;? ?你紅沖的話; 借庫存商品? 貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出; 然后做? 借銀行存款貸庫存商品; 是要退貨嗎? ?
2022-07-05
你好? ?你開紅字信息表出去 。 你做 :借庫存商品貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出? 然后收到紅字發(fā)票 :借庫存商品? ?負(fù)數(shù) 貸? 預(yù)付賬款負(fù)數(shù)? ??
2021-05-31
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