借:庫存商品 負(fù)數(shù)????? 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) ????? 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
老師,請問我1月份做了一筆進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,是去年12月份多做了進(jìn)項稅的金額,那我2月份報增值稅的時候,填寫附表二的時候,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出額應(yīng)該填寫在哪一欄
5月份購入,借,庫存商品100,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額13,貸:預(yù)付賬款113,已認(rèn)證抵扣了,7月份我們開了一張紅字信息表,給銷售方,銷售方,重新開了一張113的發(fā)票給我們,因為當(dāng)時品名開錯了?,F(xiàn)在7月份,進(jìn)項稅額這些,如何做會計分錄,完整的,謝謝
老師,他們12月份開進(jìn)來的進(jìn)項已經(jīng)抵扣掉了,1月份又紅沖掉了,報1月份增值稅的時候做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出,當(dāng)時12月的時候做的分錄是:借:庫存商品、進(jìn)項稅,貸:應(yīng)付賬款,請問我現(xiàn)在做1月份分錄應(yīng)該如何做呢?謝謝
老師,我想問下12月的時候已經(jīng)在12月的時候進(jìn)了借:原材料。 借:待攤費用:待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款,24年1月份的時候已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,我應(yīng)該怎么做會計分錄呢?
老師,我們是一般納稅人,4月份收到一張進(jìn)項票已認(rèn)證抵扣,5月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤已沖紅未重開,請問一下,4月份和5月份的會計分錄怎么做??老師,需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄?4月分錄:借:庫存商品應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅額貸:應(yīng)付賬款5月分錄:借:庫存商品(紅字)應(yīng)交增值稅~(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)付賬款(紅字)可以這樣做嗎?還是不用做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,直接按4月份的原分錄在5月份做一樣然后紅字就行嗎?
水洗砂是屬于哪類開票類目
老師,我代賬的公司去年一個業(yè)務(wù)也沒有,都是0申報的,那現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳怎么申報啊?
老師,來報銷很多都沒有發(fā)票,但是小公司也都給報了,這種到匯算清繳需要怎么做呀
?老師,請問2024年的材料發(fā)票,在2025年匯算清繳前才收到。那收到發(fā)票時,發(fā)票做賬是做到收到的當(dāng)月,還是做到2024年12月?
老師,合并調(diào)整抵銷分錄第二年抄的時候是從購買日開始抄還是從資產(chǎn)負(fù)債表日開始抄
管理費用的車輛費用填在期間費用明細(xì)表的運輸、倉儲費嗎?
第七題屬于視同銷售還是不視同銷售
老師,我想全面學(xué)習(xí)一下稅法,就是關(guān)于稅的知識,我具體在哪里學(xué)習(xí)呢
匯算清繳時,覺得給老板轉(zhuǎn)的款多了,想調(diào)一下,咋填?
老師我的經(jīng)濟(jì)法單項選擇題總是錯很多,有什么好辦法可以提升么
老師,您看是這樣嗎?結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
那個不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的
那如果我想把增值稅全部結(jié)平的話這樣子做可以嗎?
如果自己有強迫癥,結(jié)平就是了哈。沒有標(biāo)準(zhǔn)答案