您好 應該是計提了沒有發(fā)放 次月發(fā)放就好了
老師我想請問下,我是接手的一家新公司,她們在應付職工薪酬這里年初開始都有掛賬,我想請問下我怎么坐沖回調整呢,關鍵是她以前做的憑證也沒有,現(xiàn)在就是報表顯示有余額
老師,我想問下,我現(xiàn)在接手一個前任會計的事,交接應該注意什么,我看了她的賬,就那個原材料出庫亂七八糟的,記賬憑證后面原始憑證都沒有,完全亂做的,現(xiàn)在庫存也是亂的,都不知道怎么接手做她的賬,是繼續(xù)做呢,還是調賬,可是一整年的賬怎么調呀,請指點下方向
老師你好 我是新接手一家公司,來的時候屬于沒有會計的情況,所以沒有人跟我交接,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金和銀行存款科目余額都在貸方,然后我做了調整,用往來調出了現(xiàn)金的貸方余額,我想問這筆憑證的下面附件應該是什么,怎么寫
請問老師,我還沒來這家公司時賬是給代理記賬做的,23年4月5月6月來了一個員工想,發(fā)工資 代理記賬沒有給她做工資 也沒有給她申報個稅,發(fā)工資被記成了其他應收去了,我才發(fā)現(xiàn),要幫她轉成工資,我就借:管理費用一工資,貸:應付職工薪酬一工資 借:應付職工薪酬一工資 貸:其他應收款, 我就在23年12月份補報了工資 可是那個員工不愿意 因為個稅APP上會顯示日期不同,我就決定去柜臺變更申報,這樣對么?
請問一下去年我們付幾個專家工資(簽職工合同,提前一次性支付整年工資),比如每人15000工資,公司銀行付每人5000元,還有10000元是老板私人付的,問題來了,1.以前的會計老板私人付的1萬元,她沒有沖老板借款,她沒有做賬上,我現(xiàn)在可以在賬上補做嗎,分錄怎么做,2.她沒有申報個稅,我要去更正補申報,應該怎么申報,是按5000申報還是按15000元申報
老師餐飲抖音平臺的收入計入其他應收款抖音還是其他貨幣資金抖音
公司前年申請下來的一筆貸款沒有入賬,現(xiàn)在還可以入賬嗎?
老師,我們公司一直都用了以前年度損益調整科目的,但是一直我的匯算清繳都沒調整過,還有更以前年度的,21-24年的都有,我今年匯算清繳一起調整了可以不
公司注銷掉了,通知甲方付款方,把剩余貨款轉到個人名下,怎么寫證明
老師,中途建賬比如只有出納其他應收款1000就其他應收款錄入1000,未分配利潤貸方錄入1000嗎?這樣對嗎
老師好,我的財務軟件沒有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本這個科目,那么,農(nóng)牧企業(yè)承包種植的承包費和雇工人種地的勞務費,還有農(nóng)機的維修費折舊費燃油費這些還可以通過哪個科目進行核算???
給對方開電子發(fā)票,如果購買方的銀行賬號填寫的不對,但是開出的發(fā)票是未顯示購買方銀行賬號的,這樣可以嗎?
員工離職了,但是離職當月有工資,忘記申報個稅了,后面幾個月一直有買了社保,就是相當工資抵扣她工資,她得私下給回社保費,我們要怎么社保離職前沒有社保的那個個稅和后面的購買幾個月社保呢
老師我之前把進項稅先做到待認證進項稅額53985.17 現(xiàn)在我需要把待認證轉到進項稅 借:應交增值稅 進 53985.17 貸:待認證進項稅 53985.17 結轉銷項稅47907 借:應交增值稅 銷 47907 貸:轉出未交增值稅 47907 期末結轉留底稅額6078.17 借:應交稅費——未交增值稅 6078.17 貸:轉出未交增值稅 6078.17 老師我這樣寫的對不?
請問下員工3月份工資忘記申報申報個稅,但是又買社保,現(xiàn)在5月申報個稅是4月工資,我怎么補3月的申報呢?