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老師我之前把進項稅先做到待認證進項稅額53985.17 現(xiàn)在我需要把待認證轉(zhuǎn)到進項稅 借:應交增值稅 進 53985.17 貸:待認證進項稅 53985.17 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅47907 借:應交增值稅 銷 47907 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 47907 期末結(jié)轉(zhuǎn)留底稅額6078.17 借:應交稅費——未交增值稅 6078.17 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 6078.17 老師我這樣寫的對不?

2025-05-12 18:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-05-12 18:58

您好,這些分錄可以的,但后面結(jié)轉(zhuǎn)不是稅法書上寫的標準分錄,就按目前的來做,沒有關系的,不一定要按下面的來 月末把應交稅費——應交增值稅 這個二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應交稅費——未交增值稅,用 應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進項銷項科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 , 看應交稅費——應交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

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快賬用戶3952 追問 2025-05-12 19:08

老師,待認證進項稅是不是在資產(chǎn)負債表不顯示,月底待認證進項稅余額有3萬,但是資產(chǎn)負債表應交稅費是0

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齊紅老師 解答 2025-05-12 19:09

您好,顯示的哦,應交稅費 是各下級科目一起體現(xiàn)的,

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快賬用戶3952 追問 2025-05-12 19:11

我的總產(chǎn)負債表待認真有余額,是不是資產(chǎn)負債表錯誤了

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齊紅老師 解答 2025-05-12 19:13

您好,不要看這個末級科目,我們看一級科目,應交稅費,不過待認證我們是要重分類到其他流動資產(chǎn)的

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快賬用戶3952 追問 2025-05-12 19:15

應交稅費,不過待認證我們是要重分類到其他流動資產(chǎn)的,老師這樣是對的,資產(chǎn)負債表我看到了在其他流動資產(chǎn)里面,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-05-12 19:15

哦哦,那這個做報表的同事很專業(yè)了

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您好,這些分錄可以的,但后面結(jié)轉(zhuǎn)不是稅法書上寫的標準分錄,就按目前的來做,沒有關系的,不一定要按下面的來 月末把應交稅費——應交增值稅 這個二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應交稅費——未交增值稅,用 應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進項銷項科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 , 看應交稅費——應交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2025-05-12
待認證進項稅額年底不需要處理,等你認證的當月在做處理!
2024-01-25
您好,第一這個是否結(jié)轉(zhuǎn)都是可以的,看您的做賬習慣,第二沒認證 只計入待認證進項稅額 認證了 下轉(zhuǎn)到進項稅額呢
2021-04-01
結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅 借 ,應交稅費-增值稅-未交增值稅 這步不對的,為什么轉(zhuǎn)到已交稅金
2020-10-16
您好, 沒錯 您說的這個步驟很詳細
2022-06-10
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