您好,您這個金額,如何發(fā)放金額對最終個稅是相同的。您的計算沒錯

年終獎分攤至每個月發(fā)放需要進行累計預扣預繳嗎?工資為8000元/月,年終獎為120萬。忽略各項扣除,獎金一月份一次性發(fā)放,當月應(yīng)預扣預繳359430元[(1200000+8000-5000)x45%-181920],如果獎金分攤至各月發(fā)放,即每月發(fā)放10萬元,累計預扣法下應(yīng)繳納稅費為:1月(100000+8000-5000)x10%-2520 2月(100000+8000x2-5000x2)x10%-2520…………… 這樣計算對嗎?年終獎需要進行累計嗎?
已知張某為某高校教師,2021年1月﹣11月工資薪金收入每月均為15000元,專項扣除4000元/月,專項附加扣除3000元/月,無其他減免及扣除,單位已按月進行了代扣代繳;12月張某工資薪金收入為16000元,發(fā)放年終一次性獎300000元,當月工資薪金單位已進行了代扣代繳,一次性獎單位按單獨計稅進行了申報代扣;年中張某給某企業(yè)進行稅務(wù)籌劃,獲得稅前收入30000元,企業(yè)已進行了代扣代繳;年中張某發(fā)表論文1篇,獲稿酬3500元,出版專著1本,獲稿酬30000元,雜志社及出版社已按稅法規(guī)定進行了代扣代繳。根據(jù)以上資料分別計算:1)張某1-11月工資薪金累進預扣預繳稅額;(2)張某12月當月工資薪金及獎金預扣預繳稅額;(3)張某稅務(wù)籌劃收入預扣預繳稅額;(4)張某稿酬收入預扣預繳稅額;(5)按最優(yōu)方案計算張某年度匯算清繳應(yīng)退補稅款。
簡答題已知張某為某高校教師,2021年1月-11月工資薪金收入每月均為15000元,專項扣除4000元/月,專項附加扣除3000元/月,無其他減免及扣除,單位已按月進行了代扣代繳;12月張某工資薪金收入為16000元,發(fā)放年終一次性獎300000元,當月工資薪金單位已進行了代扣代繳,一次性獎單位按單獨計稅進行了申報代扣;年中張某給某企業(yè)進行稅務(wù)籌劃,獲得稅前收入30000元,企業(yè)已進行了代扣代繳;年中張某發(fā)表論文1篇,獲稿酬3500元,出版專著1本,獲稿酬30000元,雜志社及出版社已按稅法規(guī)定進行了代扣代繳。根據(jù)以上資料分別計算:(1)張某1-11月工資薪金累進預扣預繳稅額;(2)張某12月當月工資薪金及獎金預扣預繳稅額;(3)張某稅務(wù)籌劃收入預扣預繳稅額;(4)張某稿酬收入預扣預繳稅額;(5)按最優(yōu)方案計算張某年度匯算清繳應(yīng)退補稅款。
已知張某為某高校教師,2021年1月-11月工資薪金收入每月均為15000元,專項扣除4000元/月,專項附加扣除3000元/月,無其他減免及扣除,單位已按月進行了代扣代繳;12月張某工資薪金收入為16000元,發(fā)放年終一次性獎300000元,當月工資薪金單位已進行了代扣代繳,一次性獎單位按單獨計稅進行了申報代扣;年中張某給某企業(yè)進行稅務(wù)籌劃,獲得稅前收入30000元,企業(yè)已進行了代扣代繳;年中張某發(fā)表論文1篇,獲稿酬3500元,出版專著1本,獲稿酬30000元,雜志社及出版社已按稅法規(guī)定進行了代扣代繳。根據(jù)以上資料分別計算:(1)張某1-11月工資薪金累進預扣預繳稅額;(2)張某12月當月工資薪金及獎金預扣預繳稅額;(3)張某稅務(wù)籌劃收入預扣預繳稅額;(4)張某稿酬收入預扣預繳稅額;(5)按最優(yōu)方案計算張某年度匯算清繳應(yīng)退補稅款。
已知張某為某高校教師,2021年1月-11月工資薪金收入每月均為15000元,專項扣除4000元/月,專項附加扣除 3000元/月,無其他減免及扣除,單位已按月進行了代扣代繳; 12月張某工資薪金收入為16000元,發(fā)放年終一次性獎300000元,當月工資薪金單位已進行了代扣代繳,一次性獎單位按單獨計稅進行了申報代扣; 年中張某給某企業(yè)進行稅務(wù)籌劃,獲得稅前收入30000元,企業(yè)已進行了代扣代繳; 年中張某發(fā)表論文1篇,獲稿酬3500元,出版專著1本,獲稿酬30000元,雜志社及出版社已按稅法規(guī)定進行了代扣代繳。 根據(jù)以上資料分別計算: (1)張某1-11月工資薪金累進預扣預繳稅額; (2)張某12月當月工資薪金及獎金預扣預繳稅額; (3)張某稅務(wù)籌劃收入預扣預繳稅額; (4)張某稿酬收入預扣預繳稅額; (5)按最優(yōu)方案計算張某年度匯算清繳應(yīng)退補稅款。
您好董老師,期初建賬現(xiàn)金和實收資本都多記了,怎么把賬調(diào)平呀?
員工開的發(fā)票備注欄地址不對,必須要求重新開具嗎
老師,留低抵欠下個月是自動顯示嗎?
樸老師,請問,沒有通過公戶收款,但是收入都正常申報納稅的風險是什么?
老師,社?;鶖?shù)現(xiàn)在還能改嗎
老師,請問:運輸公司需給我們賠償1萬,原因我們的銷售產(chǎn)品淋,可是不給現(xiàn)金,只會在每月運費里抵扣10%。比如10月付1萬,只需付9千,這賬怎么做
老師,撫恤金是計入職工福利費嗎?
個體工商戶和種植合作社讓稅務(wù)局代開過一次發(fā)票 開發(fā)票的當月要不要交稅?怎么交?能通過網(wǎng)上電子稅務(wù)局交嗎?還有之后是不是以后每個月沒有開票也要進行0申報了?
小規(guī)模納稅人出租住房5%? 一般納稅人出租住房9%?
制造費用結(jié)轉(zhuǎn),實操為什么不在借方用負數(shù)表示?管理銷售費用卻要?
您好老師,我想問一下,分攤至每個月進行計稅時,年終獎的金額需要進行累計嗎?
您好,您說的累計是什么意思?按工資薪金也是按年度稅率表計算個稅
老師,我就是想知道10萬也是需要累計嗎,第一個月100000-5000+8000 第二個月是100000x2-5000x2+8000嗎?還是10萬一直不變,只有8000和5000進行累計
您好,您第一個方法是正確的,
您好,是累計收入減去累計可扣除項目
這樣也就是說十萬一直不用變了,只有八千和五千進行累計就行了,是這樣嗎老師?
您好,不是的,您每月都發(fā)10萬,所以10萬也是累計的
好嘞,我明白啦,謝謝啦老師,辛苦啦
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持