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?繳納稅費(fèi)及工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么做分錄?

2022-09-26 10:38 來(lái)源:快賬

導(dǎo)讀:會(huì)計(jì)人員在日常做賬的過(guò)程之中,不僅僅是涉及到各種費(fèi)用的收支,還會(huì)涉及到相關(guān)稅費(fèi)問(wèn)題.我們企業(yè)的稅費(fèi)可以按月進(jìn)行申報(bào)繳納,相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目必然不少.那繳納稅費(fèi)及工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么做分錄?關(guān)于繳納稅費(fèi)及工會(huì)經(jīng)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄,介紹如下.

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繳納稅費(fèi)及工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么做分錄?

一、工會(huì)經(jīng)費(fèi)的賬務(wù)處理,

借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),

貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi),

進(jìn)行繳納時(shí):

借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi),

貸:銀行存款.

二、繳納稅費(fèi)的賬務(wù)處理,

如果是一般納稅人,首先把要繳的稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅),

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,

繳納時(shí),

借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,

貸:銀行存款.

如果是小規(guī)模納稅人,

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,

貸:銀行存款.

繳納企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄怎么寫?

企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄

1、計(jì)提企業(yè)所得稅:

借:所得稅費(fèi)用

貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅

2、繳納稅費(fèi)時(shí):

借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅

貸:銀行存款

3、期末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用時(shí):

借:本年利潤(rùn)

貸:所得稅費(fèi)用

本年利潤(rùn)是指企業(yè)某個(gè)會(huì)計(jì)年度凈利潤(rùn)(凈虧損),是屬于所有者權(quán)益類科目.本年利潤(rùn)主要是由企業(yè)利潤(rùn)組成內(nèi)容計(jì)算確定的,是企業(yè)從公歷年1月份至12月份逐步累計(jì)而形成的一個(gè)動(dòng)態(tài)指標(biāo).

本年利潤(rùn)是一個(gè)匯總類賬戶,其貸方登記企業(yè)當(dāng)期所實(shí)現(xiàn)的各項(xiàng)收入,包括主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、投資收益、營(yíng)業(yè)外收入等;借方登記企業(yè)當(dāng)期所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用與支出,包括主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、稅金及附加、其他業(yè)務(wù)支出、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益(凈損失)、營(yíng)業(yè)外支出、所得稅等.

以上整理的資料內(nèi)容,就是我們關(guān)于"繳納稅費(fèi)及工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么做分錄?"這一問(wèn)題的詳細(xì)回答.企業(yè)繳納的稅費(fèi)有很多的,比如增值稅、消費(fèi)稅、企業(yè)所得稅、印花稅等等.在做增值稅這一塊的會(huì)計(jì)分錄,我們需要注意一般納稅人和我們的小規(guī)模納稅人的區(qū)別.

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