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已知張某為某高校教師,2021年1月-11月工資薪金收入每月均為15000元,專項扣除4000元/月,專項附加扣除 3000元/月,無其他減免及扣除,單位已按月進(jìn)行了代扣代繳; 12月張某工資薪金收入為16000元,發(fā)放年終一次性獎300000元,當(dāng)月工資薪金單位已進(jìn)行了代扣代繳,一次性獎單位按單獨(dú)計稅進(jìn)行了申報代扣; 年中張某給某企業(yè)進(jìn)行稅務(wù)籌劃,獲得稅前收入30000元,企業(yè)已進(jìn)行了代扣代繳; 年中張某發(fā)表論文1篇,獲稿酬3500元,出版專著1本,獲稿酬30000元,雜志社及出版社已按稅法規(guī)定進(jìn)行了代扣代繳。 根據(jù)以上資料分別計算: (1)張某1-11月工資薪金累進(jìn)預(yù)扣預(yù)繳稅額; (2)張某12月當(dāng)月工資薪金及獎金預(yù)扣預(yù)繳稅額; (3)張某稅務(wù)籌劃收入預(yù)扣預(yù)繳稅額; (4)張某稿酬收入預(yù)扣預(yù)繳稅額; (5)按最優(yōu)方案計算張某年度匯算清繳應(yīng)退補(bǔ)稅款。

2022-11-07 15:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-07 15:08

1-11月工資累計應(yīng)納稅所得額=(15000-5000-4000-3000)*11=33000,1-11月扣交個稅=33000*3%=990元

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齊紅老師 解答 2022-11-07 15:08

張某12月當(dāng)月工資薪金扣個稅=(33000+16000-5000-3000-4000)*10%-2520-990=190元, 獎金個稅=300000*20%-1410=58590元

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齊紅老師 解答 2022-11-07 15:08

稅務(wù)籌劃收入預(yù)扣預(yù)繳稅額=30000*0.8*30%-2000=5200

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齊紅老師 解答 2022-11-07 15:09

稿酬收入個稅=(3500-800)*0.7*0.2=378 出版專注稿酬個稅=30000*0.8*0.7.02=3660

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齊紅老師 解答 2022-11-07 15:09

合計綜合所得=37000+24000+1890+16800=79690 獎金=300000 獎金并入綜合所得=379690 綜合所得個稅申報=379690*0.25-31920=63002.5 合計退稅=990+190+58590+5200+378+3660-63002.5=6005.5元

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快賬用戶9219 追問 2022-11-07 15:09

12月的工資薪酬為什么還要加33000???

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齊紅老師 解答 2022-11-07 15:14

你好,因?yàn)樗歉鶕?jù)您累計來算個稅的,從一月份開始一直到現(xiàn)在的都需要累計

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快賬用戶9219 追問 2022-11-07 17:53

出版專著稿酬個稅不是等于3360嘛?

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齊紅老師 解答 2022-11-07 18:45

不是哦同學(xué) 您先認(rèn)真看看計算過程

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快賬用戶9219 追問 2022-11-07 18:49

不是30000×0.8×0.7×0.2的嘛?

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齊紅老師 解答 2022-11-07 18:51

不是哦同學(xué) 以上面的計算為準(zhǔn)哦

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你好同學(xué),稍等哈,正在測算
2022-11-02
1)張某1-11月工資薪金累進(jìn)預(yù)扣預(yù)繳稅額;( (15000-5000-4000-3000)*12*3%=1080
2023-11-22
同學(xué), 你好,這個工資薪金按百分之三。
2022-11-06
1-11月工資累計應(yīng)納稅所得額=(15000-5000-4000-3000)*11=33000,1-11月扣交個稅=33000*3%=990元
2022-11-07
(1),張某1-11月工資薪金累計應(yīng)納稅所得額=(15000-5000-4000-3000)*11=33000 1-11月累計扣交個稅=33000*0.03=990 (2),12月當(dāng)月工資薪金扣個稅=【(16000-5000-7000)+33000】*10%-2520-990=190; 獎金單獨(dú)計稅=300000*0.2-1410=58590
2022-11-05
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