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已知張某為某高校教師,2021年1月﹣11月工資薪金收入每月均為15000元,專項(xiàng)扣除4000元/月,專項(xiàng)附加扣除3000元/月,無其他減免及扣除,單位已按月進(jìn)行了代扣代繳;12月張某工資薪金收入為16000元,發(fā)放年終一次性獎300000元,當(dāng)月工資薪金單位已進(jìn)行了代扣代繳,一次性獎單位按單獨(dú)計(jì)稅進(jìn)行了申報(bào)代扣;年中張某給某企業(yè)進(jìn)行稅務(wù)籌劃,獲得稅前收入30000元,企業(yè)已進(jìn)行了代扣代繳;年中張某發(fā)表論文1篇,獲稿酬3500元,出版專著1本,獲稿酬30000元,雜志社及出版社已按稅法規(guī)定進(jìn)行了代扣代繳。根據(jù)以上資料分別計(jì)算:1)張某1-11月工資薪金累進(jìn)預(yù)扣預(yù)繳稅額;(2)張某12月當(dāng)月工資薪金及獎金預(yù)扣預(yù)繳稅額;(3)張某稅務(wù)籌劃收入預(yù)扣預(yù)繳稅額;(4)張某稿酬收入預(yù)扣預(yù)繳稅額;(5)按最優(yōu)方案計(jì)算張某年度匯算清繳應(yīng)退補(bǔ)稅款。

2022-11-02 20:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-02 20:42

你好同學(xué),稍等哈,正在測算

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齊紅老師 解答 2022-11-02 20:48

1-11月工資累計(jì)應(yīng)納稅所得額=(15000-5000-4000-3000)*11=33000,1-11月扣交個(gè)稅=33000*3%=990元

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齊紅老師 解答 2022-11-02 20:53

張某12月當(dāng)月工資薪金扣個(gè)稅=(33000+16000-5000-3000-4000)*10%-2520-990=190元, 獎金個(gè)稅=300000*20%-1410=58590元

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齊紅老師 解答 2022-11-02 20:55

稅務(wù)籌劃收入預(yù)扣預(yù)繳稅額=30000*0.8*30%-2000=5200

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齊紅老師 解答 2022-11-02 20:58

稿酬收入個(gè)稅=(3500-800)*0.7*0.2=378 出版專注稿酬個(gè)稅=30000*0.8*0.7.02=3660

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齊紅老師 解答 2022-11-02 21:08

合計(jì)綜合所得=37000+24000+1890+16800=79690 獎金=300000 獎金并入綜合所得=379690 綜合所得個(gè)稅申報(bào)=379690*0.25-31920=63002.5 合計(jì)退稅=990+190+58590+5200+378+3660-63002.5=6005.5元

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齊紅老師 解答 2022-11-02 21:08

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你好同學(xué),稍等哈,正在測算
2022-11-02
1)張某1-11月工資薪金累進(jìn)預(yù)扣預(yù)繳稅額;( (15000-5000-4000-3000)*12*3%=1080
2023-11-22
同學(xué), 你好,這個(gè)工資薪金按百分之三。
2022-11-06
1-11月工資累計(jì)應(yīng)納稅所得額=(15000-5000-4000-3000)*11=33000,1-11月扣交個(gè)稅=33000*3%=990元
2022-11-07
(1),張某1-11月工資薪金累計(jì)應(yīng)納稅所得額=(15000-5000-4000-3000)*11=33000 1-11月累計(jì)扣交個(gè)稅=33000*0.03=990 (2),12月當(dāng)月工資薪金扣個(gè)稅=【(16000-5000-7000)+33000】*10%-2520-990=190; 獎金單獨(dú)計(jì)稅=300000*0.2-1410=58590
2022-11-05
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