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您好董老師,期初建賬現(xiàn)金和實收資本都多記了,怎么把賬調(diào)平呀?

2025-11-10 20:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-10 20:02

朋友您好,感謝信任!把多記的那部分金額從兩個科目里同時減掉。假設(shè)多記的金額是X元,咱只需要做一筆調(diào)整分錄:借方記 實收資本 X元 ,貸方記 庫存現(xiàn)金 X元 ,這樣借貸金額相等,就能把賬調(diào)平。例如,多記了5萬元,分錄就是:借:實收資本 50000,貸:庫存現(xiàn)金 50000。

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快賬用戶5905 追問 2025-11-10 20:04

多記的現(xiàn)金和實收資本數(shù)額不相等怎么調(diào)呀?

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齊紅老師 解答 2025-11-10 20:05

哦哦,差額用其他應(yīng)付款-老板做平,反正都是老板的

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快賬用戶5905 追問 2025-11-10 20:09

還有就是:別家公司借給我們的錢期初沒入賬怎么做賬?需要支付的利息在期初數(shù)據(jù)里也沒有錄入又怎么辦呢?

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齊紅老師 解答 2025-11-10 20:11

這么亂的賬呀,利息給發(fā)票可以入賬 本金還是用其他應(yīng)付款-老板,沒有科目合適

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快賬用戶5905 追問 2025-11-10 20:16

是別家單位借給我們的錢我們需要支付利息,幾個月以來利息沒有支付過也沒有計提過,期初數(shù)據(jù)里沒錄入,也是今天老板才告知有結(jié)款和利息要支付的

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快賬用戶5905 追問 2025-11-10 20:17

我現(xiàn)在只做內(nèi)賬

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齊紅老師 解答 2025-11-10 20:17

哦哦,沒計提只能計在11月了,賬這么亂,老板也不可能要求權(quán)責(zé)發(fā)生制,不用去反結(jié)賬了

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快賬用戶5905 追問 2025-11-10 20:22

董老師是這樣的,我們是剛建完8月的賬上周六出的報表,9月的賬還沒建,8月還能返結(jié)賬回去嗎?能,怎么調(diào)賬?不能,9月應(yīng)該怎么辦?

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齊紅老師 解答 2025-11-10 20:23

哦哦,能的,把8月的利息記入 借:財務(wù)費(fèi)用-利息? ?貸:應(yīng)付利息

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快賬用戶5905 追問 2025-11-10 20:26

是把前面7個月的利息怎么辦,期初沒錄入

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齊紅老師 解答 2025-11-10 20:27

那都記在8月了,摘要里寫1--7月利息

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你好!要看看當(dāng)時的貸方是什么科目
2019-11-21
你好應(yīng)收做多了 相當(dāng)于收入也做多了 沖銷收入是要計入本年利潤的
2023-10-18
實際已經(jīng)收到了錢嗎,投資款。
2021-09-10
你好,期初余額為300元的實收資本,這個真實的是什么呢?是向個人借款嗎
2024-11-21
你好,您開始的時候是怎么做的呢?
2021-10-20
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