你好 不一定 這是要看明細(xì)科目的
老師中午好 請(qǐng)問一下12月科目余額表里面一級(jí)科目應(yīng)交稅費(fèi)的金額是不是要跟我1月份交的12月稅費(fèi)的金額相等。
老師你好,請(qǐng)問一下應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目 貸方余額是不是要等于公司下個(gè)月要繳稅的金額。
你好 老師 就是例如12月待認(rèn)證稅額是500 但是當(dāng)月計(jì)提了增值稅和城建及附加300 12月又結(jié)轉(zhuǎn)了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅三級(jí)科目 這樣 結(jié)轉(zhuǎn)完在科目余額表上反映的是 應(yīng)交稅費(fèi) 余額變成了200 這樣對(duì)嗎?
老師,之前給別人做的賬,科目余額應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅金820元,1月份我新建賬套科目期初余額錄的是三級(jí)科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅金820元,這樣可以嗎?還是需要跟以前的會(huì)計(jì)一樣只設(shè)2級(jí)科目
老師你好,1.請(qǐng)問財(cái)務(wù)報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)是不是等于當(dāng)月申報(bào)表應(yīng)交的稅費(fèi)金額相等? 2如果當(dāng)月有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,那財(cái)務(wù)報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)是不是=應(yīng)交稅費(fèi)貸方科目?借方科目的余額??
.A公司7月份交增值稅1000元,實(shí)交1200元,應(yīng)交消費(fèi)稅2000元,實(shí)交1800元,計(jì)算城建稅(5%),教育費(fèi)附加(3%),地方教育費(fèi)附加(2%)。分錄怎么做
你好!老師,我們是制造業(yè)光學(xué)行業(yè),之前企業(yè)沒有建應(yīng)收應(yīng)付臺(tái)帳?公司都成立7年了?現(xiàn)在要重新建應(yīng)收應(yīng)付內(nèi)帳臺(tái)帳不知道從哪入手?
你好,我想接消防施工項(xiàng)目會(huì)計(jì)做,你可以全程教嗎
我在百度上買了38元的歪點(diǎn)點(diǎn)忘了激活碼要去那里能查到
如果想把公司過(guò)戶給別人這種情況需要交分紅嗎稅嗎?
勞務(wù)公司開具的差額征稅發(fā)票,發(fā)票上的扣除額數(shù)據(jù)是怎么來(lái)的?
老師,請(qǐng)企業(yè)做退免稅備案時(shí),稅局會(huì)下現(xiàn)場(chǎng)看嗎?
二月份的本月合計(jì)這樣寫是不是錯(cuò)了?二月份借方?jīng)]有發(fā)生額直接寫0還是把一月份的余額寫到二月份的?
老師,一般納稅人收到成本票要按價(jià)稅分離之后的稅稅價(jià)做成本。那小規(guī)模是不是要按價(jià)稅合計(jì)的作為成本價(jià)?那如果收到一張發(fā)票高于實(shí)際付款。那我就按實(shí)際付款價(jià)入賬就好了是吧?發(fā)票高出的金額我就不管了
老師,兼職工資做在工資表里面不買社保,有沒有問題,是不是還要簽個(gè)合同啊,然后要交個(gè)稅的話,個(gè)人肯定不想交嘛,那這一部分稅是怎么給個(gè)人呢?