第一個(gè)是的 第二個(gè)不是 待抵扣它是重分類(lèi)到其他流動(dòng)資產(chǎn)里面
老師中午好 請(qǐng)問(wèn)一下12月科目余額表里面一級(jí)科目應(yīng)交稅費(fèi)的金額是不是要跟我1月份交的12月稅費(fèi)的金額相等。
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下增值稅申報(bào)表上的期末留抵稅額是不是應(yīng)該等于財(cái)務(wù)報(bào)表上的應(yīng)交稅費(fèi)的期末余額?
根據(jù)財(cái)會(huì)(2016)22號(hào)文:財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目列示“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下的“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”、“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”、“增值稅留抵稅額”等明細(xì)科目期末借方余額應(yīng)根據(jù)情況,在資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動(dòng)資產(chǎn)” 或“其他非流動(dòng)資產(chǎn)”項(xiàng)目列示;“應(yīng)交稅費(fèi)——待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額”等科目期末貸方余額應(yīng)根據(jù)情況,在資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動(dòng)負(fù)債” 或“其他非流動(dòng)負(fù)債”項(xiàng)目列示;“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下的“未交增值稅”、“簡(jiǎn)易計(jì)稅”、“轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”、“代扣代交增值稅”等科目期末貸方余額應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表中的“應(yīng)交稅費(fèi)”項(xiàng)目列示。 這里沒(méi)有明確標(biāo)示包括預(yù)繳的增值稅需要重分類(lèi),請(qǐng)問(wèn)房地產(chǎn)企業(yè)月末應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅有借方余額需要重分類(lèi)到資產(chǎn)嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)是不是不等于當(dāng)月申報(bào)報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)?
老師你好,1.請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)是不是等于當(dāng)月申報(bào)表應(yīng)交的稅費(fèi)金額相等? 2如果當(dāng)月有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,那財(cái)務(wù)報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)是不是=應(yīng)交稅費(fèi)貸方科目?借方科目的余額??
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷(xiāo)的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買(mǎi)了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫(xiě)?填寫(xiě)在什么位置,分錄需要怎么寫(xiě)?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
專(zhuān)門(mén)借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專(zhuān)票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
那就是財(cái)務(wù)報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)一定要等于當(dāng)月申報(bào)的金額,不然就是錯(cuò)的?
你好對(duì)的 是這個(gè)意思的
但是財(cái)務(wù)報(bào)表上重分類(lèi)了,應(yīng)交稅費(fèi)是等于貸方?借方的金額咋辦?????是扣除了待抵扣金額,這個(gè)怎么辦
待抵扣沒(méi)有認(rèn)證的,他不影響你交稅啊
我知道,但是報(bào)表上的應(yīng)交稅費(fèi)就跟申報(bào)金額不一致,這個(gè)怎么調(diào)整呢?就是因?yàn)榇挚劢痤~
你好,這個(gè)待抵扣重分類(lèi)了,你這個(gè)不影響交稅,然后你應(yīng)交稅費(fèi)是你欠繳的稅款,這里哪里有問(wèn)題嗎?
應(yīng)交稅費(fèi)不是應(yīng)該等于申報(bào)表的金額嗎,現(xiàn)在是財(cái)務(wù)表應(yīng)交稅費(fèi)跟申報(bào)表金額不一致,財(cái)務(wù)表的應(yīng)交稅費(fèi)小于申報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)
是啊 不等于查下原因 找到原因 你少做了計(jì)提的吧
計(jì)提不差,就差了待抵扣的金額在里面
你好,那你別重分類(lèi) 放到應(yīng)交稅費(fèi)
可以單獨(dú)一個(gè)科目不重分類(lèi)嗎?如果不重分類(lèi)別的金額就有為負(fù)數(shù)的
不可以 設(shè)置不了 你可以問(wèn)你軟件售后給你修改公式
好的,謝謝老師,每個(gè)月做完賬,財(cái)產(chǎn)報(bào)表哪些數(shù)據(jù)需要查看核對(duì)?
看一下是否平衡,勾稽關(guān)系是不是正確的, 然后剩下的你只有查賬才能查出來(lái),和對(duì)方企業(yè)對(duì)賬往來(lái)科目, 貨幣資金看你的實(shí)際余額, 存貨、固定資產(chǎn)需要盤(pán)點(diǎn)。
勾稽關(guān)系哪些科目跟哪些科目核對(duì)?
未分配利潤(rùn)期末-期初等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)