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Q

老師你好,1.請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)是不是等于當(dāng)月申報(bào)表應(yīng)交的稅費(fèi)金額相等? 2如果當(dāng)月有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,那財(cái)務(wù)報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)是不是=應(yīng)交稅費(fèi)貸方科目?借方科目的余額??

2024-02-21 07:52
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-21 07:53

第一個(gè)是的 第二個(gè)不是 待抵扣它是重分類(lèi)到其他流動(dòng)資產(chǎn)里面

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快賬用戶8649 追問(wèn) 2024-02-21 07:55

那就是財(cái)務(wù)報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)一定要等于當(dāng)月申報(bào)的金額,不然就是錯(cuò)的?

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齊紅老師 解答 2024-02-21 07:56

你好對(duì)的 是這個(gè)意思的

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快賬用戶8649 追問(wèn) 2024-02-21 07:58

但是財(cái)務(wù)報(bào)表上重分類(lèi)了,應(yīng)交稅費(fèi)是等于貸方?借方的金額咋辦?????是扣除了待抵扣金額,這個(gè)怎么辦

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齊紅老師 解答 2024-02-21 07:59

待抵扣沒(méi)有認(rèn)證的,他不影響你交稅啊

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快賬用戶8649 追問(wèn) 2024-02-21 08:00

我知道,但是報(bào)表上的應(yīng)交稅費(fèi)就跟申報(bào)金額不一致,這個(gè)怎么調(diào)整呢?就是因?yàn)榇挚劢痤~

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齊紅老師 解答 2024-02-21 08:01

你好,這個(gè)待抵扣重分類(lèi)了,你這個(gè)不影響交稅,然后你應(yīng)交稅費(fèi)是你欠繳的稅款,這里哪里有問(wèn)題嗎?

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快賬用戶8649 追問(wèn) 2024-02-21 08:03

應(yīng)交稅費(fèi)不是應(yīng)該等于申報(bào)表的金額嗎,現(xiàn)在是財(cái)務(wù)表應(yīng)交稅費(fèi)跟申報(bào)表金額不一致,財(cái)務(wù)表的應(yīng)交稅費(fèi)小于申報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)

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齊紅老師 解答 2024-02-21 08:05

是啊 不等于查下原因 找到原因 你少做了計(jì)提的吧

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快賬用戶8649 追問(wèn) 2024-02-21 08:06

計(jì)提不差,就差了待抵扣的金額在里面

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齊紅老師 解答 2024-02-21 08:14

你好,那你別重分類(lèi) 放到應(yīng)交稅費(fèi)

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快賬用戶8649 追問(wèn) 2024-02-21 08:16

可以單獨(dú)一個(gè)科目不重分類(lèi)嗎?如果不重分類(lèi)別的金額就有為負(fù)數(shù)的

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齊紅老師 解答 2024-02-21 08:23

不可以 設(shè)置不了 你可以問(wèn)你軟件售后給你修改公式

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快賬用戶8649 追問(wèn) 2024-02-21 08:25

好的,謝謝老師,每個(gè)月做完賬,財(cái)產(chǎn)報(bào)表哪些數(shù)據(jù)需要查看核對(duì)?

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齊紅老師 解答 2024-02-21 08:29

看一下是否平衡,勾稽關(guān)系是不是正確的, 然后剩下的你只有查賬才能查出來(lái),和對(duì)方企業(yè)對(duì)賬往來(lái)科目, 貨幣資金看你的實(shí)際余額, 存貨、固定資產(chǎn)需要盤(pán)點(diǎn)。

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快賬用戶8649 追問(wèn) 2024-02-21 08:34

勾稽關(guān)系哪些科目跟哪些科目核對(duì)?

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齊紅老師 解答 2024-02-21 08:36

未分配利潤(rùn)期末-期初等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)

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第一個(gè)是的 第二個(gè)不是 待抵扣它是重分類(lèi)到其他流動(dòng)資產(chǎn)里面
2024-02-21
你好 下個(gè)月的稅款 應(yīng)該繳納沒(méi)有繳納的 下個(gè)月繳納的金額
2024-02-08
你好,這個(gè)如果你們分錄處理特別正規(guī)的話應(yīng)該在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目核對(duì)
2021-12-20
你好,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)是進(jìn)項(xiàng)稅額的數(shù)據(jù),申報(bào)表的留抵?jǐn)?shù)是進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額的數(shù)據(jù),是不一樣的。
2022-01-19
同學(xué)你好,如果沒(méi)有其他稅費(fèi)的話,增值稅申報(bào)表上的期末留抵稅額,就應(yīng)該等于財(cái)務(wù)報(bào)表上的應(yīng)交稅費(fèi)的期末余額。
2022-07-09
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