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老師,之前給別人做的賬,科目余額應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅金820元,1月份我新建賬套科目期初余額錄的是三級科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅金820元,這樣可以嗎?還是需要跟以前的會計一樣只設(shè)2級科目

2023-02-18 12:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-18 12:52

你好?可以設(shè)置三級科目核算

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快賬用戶8108 追問 2023-02-18 12:57

好的,另外我想問一下以前會計計提工資借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放工資:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款,這計入其他應(yīng)付款里面合理嗎?不是應(yīng)該庫存現(xiàn)金嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-18 13:03

你好!是你們看板自己墊付的工資嗎

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你好?可以設(shè)置三級科目核算
2023-02-18
你好,你是小規(guī)模的嗎?如果是的話,你自己增加一個三級科目,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,增加三級科目小規(guī)模使用。貸方發(fā)生員填寫922.51。
2023-02-07
你好,學(xué)員,能找到原因調(diào)整是最好的,找不到,按照正確的余額,差額調(diào)整到營業(yè)外收支
2022-12-06
什么意思?如果不是損益類的話,他都通常會有余額,有借方,有貸方,會有余額。這個轉(zhuǎn)出未交增值稅本身,它是屬于二級明細(xì)科目,如果說對方做了三級呢,就是錯誤的,你直接把對方給你的余額里面的二級明細(xì)科目和三級明細(xì)科目合起來,作為你的期初轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2021-12-24
咱們是一般納稅人就是期末結(jié)轉(zhuǎn)就可以,我發(fā)給你結(jié)轉(zhuǎn)分錄。
2024-03-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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