應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目 貸方本月生發(fā)額是公司下個(gè)月要交的稅
老師中午好 請問一下12月科目余額表里面一級(jí)科目應(yīng)交稅費(fèi)的金額是不是要跟我1月份交的12月稅費(fèi)的金額相等。
老師你好,請問一下應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目 貸方余額是不是要等于公司下個(gè)月要繳稅的金額。
老師,我的應(yīng)交稅費(fèi)科目貸方余額不等于我下個(gè)月要繳稅的金額。這是不是說明我做賬做錯(cuò)了。
老師,請問一下,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額的余額是要等于哪 個(gè)數(shù)的?我應(yīng)該怎么對這個(gè)余額?
老師你好,麻煩問下,會(huì)計(jì)科目中應(yīng)交稅費(fèi)的借貸方余額是否必須相等。
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
老師 現(xiàn)在我的未交增值稅 余額在貸方 而且是負(fù)數(shù)。我不知道是怎么弄的
你好,余額在貸方,是負(fù)數(shù),你發(fā)個(gè)圖片過來看看
老師麻煩您幫我看一下
你好,你上年的轉(zhuǎn)出未交增值稅沒轉(zhuǎn)完,還有一個(gè)7084.03,沒結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里
具體分錄怎么寫老師可以教一下嗎?這會(huì)我腦袋是個(gè)懵的。
你今年有交增值稅,都沒做轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
具體金額老師可以告訴我嗎?根據(jù)我那個(gè)表格
老師上一年的我一會(huì)也截圖給你 您幫我看一下我有沒有哪里做錯(cuò)了
補(bǔ)2020年末借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅7084.03 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7084.032021年借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅91334.99 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅91334.99
老師那上一年的這個(gè)科目的截圖 您還需要看一下嗎?
我看你的你的期初余額了,不用截圖
好的 謝謝老師
你好,不客氣,祝你工作愉快
老師,應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目貸方有余額代表著什么意思呢。
你好,應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目貸方有余額代表有未交的稅
但是我們公司該交的稅 都已經(jīng)交了呀。
你12月產(chǎn)生的稅是在1月交,12月不會(huì)交的,1月19號(hào)前申報(bào)12月的稅