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你好 老師 就是例如12月待認證稅額是500 但是當(dāng)月計提了增值稅和城建及附加300 12月又結(jié)轉(zhuǎn)了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅三級科目 這樣 結(jié)轉(zhuǎn)完在科目余額表上反映的是 應(yīng)交稅費 余額變成了200 這樣對嗎?

2023-01-10 10:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-10 10:19

你好,對的,是的,這個是正確的。

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快賬用戶8208 追問 2023-01-10 10:28

正常的資產(chǎn)負債表上 應(yīng)交稅費余額 不是留抵稅額嗎?為什么不是500呢?還是說下月交完計提的增值稅和附加后又會變成500呢?

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齊紅老師 解答 2023-01-10 10:32

你好,應(yīng)該是負數(shù)200。借方負數(shù)加上貸方的。

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你好,對的,是的,這個是正確的。
2023-01-10
你好,你是軟件還是手工帳呢?
2021-12-28
您好 教育費附加城建稅體現(xiàn)在利潤表的稅金及附加欄次 增值稅體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費欄次
2020-09-23
同學(xué)你好 應(yīng)該是轉(zhuǎn)出未交增值稅 為什么轉(zhuǎn)出
2022-10-17
你好 ; 1.銷項稅大于進項稅的時候 是可以月末結(jié)轉(zhuǎn)的; 2. 如果進項稅大于銷項稅可以暫時不結(jié)轉(zhuǎn)的。 是的
2021-09-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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