同學(xué)你好 對(duì)的 收入紅沖了,報(bào)稅的話直接負(fù)數(shù)紅沖
請(qǐng)問老師,個(gè)人獨(dú)資,小規(guī)模。上一年第4季度20多萬收入,未到賬,會(huì)在1月底給對(duì)方代開專票后收款,那第四季度怎么報(bào)稅?還是報(bào)免稅收入?
老師你好,個(gè)人獨(dú)資,勞務(wù)小規(guī)模,上個(gè)季度申報(bào)了20多萬免稅收入,這個(gè)月這筆收入對(duì)方又讓代開專票,相關(guān)的憑證怎么處理,需要把上個(gè)月的收入沖了嗎?申報(bào)呢
老師好,我公司是小規(guī)模納稅人,以前做了一筆無票收入(對(duì)方說不需要發(fā)票),現(xiàn)在對(duì)方又要求開發(fā)票,發(fā)票已經(jīng)開出去了,我這個(gè)季度申報(bào)該怎么申報(bào)呢
老師好,我是小規(guī)模納稅人,12月大概有50多萬的收入,還沒有開票,我現(xiàn)在12月這個(gè)季度如何申報(bào)增值稅如何申報(bào),需要把這50多萬的增值稅申報(bào)嗎,如果申報(bào)了,我以后開票,如何處理,有些人說小規(guī)模不能負(fù)數(shù)申報(bào)沖減
老師,我小規(guī)模上季度我有80萬未開票收入,我申報(bào)時(shí)填了不含稅收入,那就相當(dāng)于少了稅的部分。這個(gè)怎么處理呢?我能不能抱在這個(gè)季度呢
根據(jù)文件要求,公司員工因在外辦公,先自己購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)了,找公司報(bào)銷可以嗎,發(fā)票開具的是個(gè)人。
老師您好,請(qǐng)問企業(yè)所得稅預(yù)交申報(bào)表,已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬這塊。建筑勞務(wù)公司(純勞務(wù)公司)這個(gè)地方可以只填管理人員工資,像農(nóng)民工工資可以不填嗎?
老師,預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表里面新增的職工薪酬欄,請(qǐng)問實(shí)際支付的職工薪酬是要怎么取數(shù)?好像是說要跟個(gè)稅申報(bào)的來比對(duì)嗎?那有個(gè)問題就是,1月發(fā)放的是去年12月的工資,9月工資是在10月發(fā)放,
公司12月升一般納稅人,但是12月之前簽了幾個(gè)大工程合同是沒加稅點(diǎn)的,那開票必須按9%來開嗎?還是根據(jù)合同來
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓跟當(dāng)時(shí)是否有銷售額有關(guān)系嗎?什么樣的關(guān)系
老師,9月工資我們這個(gè)月還沒發(fā)放,那9月個(gè)稅需要先按照工資表上的9月應(yīng)發(fā)工資先申報(bào)9月個(gè)稅嗎?我是前兩天就按9月計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資來申報(bào)了9月個(gè)稅了的,但是我同事跟我說要實(shí)際發(fā)了工資才能申報(bào)個(gè)稅,沒發(fā)工資就要0申報(bào)個(gè)稅,是這樣的嗎?
老師,我公司是苗木公司的,為什么沒有成本呢,人工有幾個(gè)是在苗場(chǎng)上班的,工資會(huì)計(jì)分錄怎么做才能做成有成本呢
老師,就是個(gè)稅申報(bào)和發(fā)工資有關(guān)系嗎?就是如果公司一直沒有錢發(fā),工資已經(jīng)掛賬了,那么個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里個(gè)稅是零申報(bào)嗎?還是不用申報(bào)?
我是一般納稅人(建筑工程公司)1月有一張進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票認(rèn)證了,但是9月把之前認(rèn)證的紅沖了,我這個(gè)紅沖了的發(fā)票憑證應(yīng)該怎么做?是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
董孝彬老師可以問個(gè)問題嗎?
我上個(gè)季度收入申報(bào)在小微企業(yè)免稅銷售額10欄,稅申報(bào)在小微企業(yè)免稅額20欄里對(duì)嘛?
所以這個(gè)月,把這2個(gè)金額在這兩個(gè)欄里填負(fù)數(shù)是嗎?稅務(wù)代開收入填寫在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額2欄里?
對(duì)的 填寫在免稅欄負(fù)數(shù)里面
請(qǐng)教老師,當(dāng)時(shí)未達(dá)30萬,不交稅,結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入的稅是不是也要紅沖了?
對(duì)的 需要紅沖的哦
感謝老師。
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝