同學(xué)你好 對的 收入紅沖了,報稅的話直接負(fù)數(shù)紅沖
請問老師,個人獨資,小規(guī)模。上一年第4季度20多萬收入,未到賬,會在1月底給對方代開專票后收款,那第四季度怎么報稅?還是報免稅收入?
老師你好,個人獨資,勞務(wù)小規(guī)模,上個季度申報了20多萬免稅收入,這個月這筆收入對方又讓代開專票,相關(guān)的憑證怎么處理,需要把上個月的收入沖了嗎?申報呢
老師好,我公司是小規(guī)模納稅人,以前做了一筆無票收入(對方說不需要發(fā)票),現(xiàn)在對方又要求開發(fā)票,發(fā)票已經(jīng)開出去了,我這個季度申報該怎么申報呢
老師好,我是小規(guī)模納稅人,12月大概有50多萬的收入,還沒有開票,我現(xiàn)在12月這個季度如何申報增值稅如何申報,需要把這50多萬的增值稅申報嗎,如果申報了,我以后開票,如何處理,有些人說小規(guī)模不能負(fù)數(shù)申報沖減
老師,我小規(guī)模上季度我有80萬未開票收入,我申報時填了不含稅收入,那就相當(dāng)于少了稅的部分。這個怎么處理呢?我能不能抱在這個季度呢
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產(chǎn)生的個稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費用和制造費用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費用,制造費用為什么兩個都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費用金額 73249.09,動力費用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費的金額。老師,請問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報,請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計確認(rèn)的進(jìn)項稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費用有哪些
我公司一家股東要轉(zhuǎn)讓部分股份給另一家股東,轉(zhuǎn)股之前要對公司未分配利潤進(jìn)行分紅,具體分紅比例如何確定
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我上個季度收入申報在小微企業(yè)免稅銷售額10欄,稅申報在小微企業(yè)免稅額20欄里對嘛?
所以這個月,把這2個金額在這兩個欄里填負(fù)數(shù)是嗎?稅務(wù)代開收入填寫在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額2欄里?
對的 填寫在免稅欄負(fù)數(shù)里面
請教老師,當(dāng)時未達(dá)30萬,不交稅,結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的稅是不是也要紅沖了?
對的 需要紅沖的哦
感謝老師。
滿意請給五星好評,謝謝