你好,是免稅的稅率嗎?如果是的話,借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入80啊,填寫這個(gè)80沒有問題的。
老師 這樣的我是小規(guī)模的企業(yè) 我上個(gè)季度未開票收入20萬 當(dāng)時(shí)是個(gè)人 也直接入賬申報(bào)稅務(wù)了 現(xiàn)在這個(gè)季度他又要票了 我稅控開票 賬務(wù)和申報(bào)咋做
老師我小規(guī)模第二季度普票報(bào)稅就應(yīng)該按開票80萬報(bào)吧,我把他拆成了不含稅報(bào)了,這個(gè)季度我怎么處理呢
老師,我小規(guī)模上季度我有80萬未開票收入,我申報(bào)時(shí)填了不含稅收入,那就相當(dāng)于少了稅的部分。這個(gè)怎么處理呢?我能不能抱在這個(gè)季度呢
請(qǐng)教老師,小規(guī)模納稅人,上季度有10萬的未開票收入,已經(jīng)正常申報(bào)了,這個(gè)季度補(bǔ)開了這10萬的發(fā)票,那么申報(bào)這個(gè)季度的增值稅時(shí),開票額比實(shí)際收入額多了10萬,這個(gè)對(duì)申報(bào)有影響嗎?會(huì)比對(duì)不通過嗎?如果不通過該如何處理?
老師,小規(guī)模納稅人,未開票收入這個(gè)季度申報(bào)了,填寫的小規(guī)模納稅申報(bào)表的第10行,下個(gè)月針對(duì)這部分銷售收入又開票了,開的專票,那下個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候在第2行填寫,但是上個(gè)季度已經(jīng)申報(bào)了這部分稅,怎么能將上個(gè)季度的扣減呢?能在第10行填寫負(fù)數(shù)沖掉上個(gè)季度的這部分稅額嗎?
老師,您好,為什么在評(píng)估重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)要考慮相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的抵消效果,但是評(píng)估固有風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候不考慮
老師,只要是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在8月1日(含1日)后做的退稅勾選,相應(yīng)的數(shù)據(jù)都在9月申報(bào)8月增值稅附表二中體現(xiàn)對(duì)嘛?
你好老師,開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,要開增值稅發(fā)票的話系統(tǒng)能自動(dòng)帶出這張發(fā)票的信息嗎?怎么判斷為是同一個(gè)銷售行為
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤(rùn)時(shí)才給有限公司分紅?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤(rùn)時(shí)才給有限公司分紅?
你好老師,經(jīng)濟(jì)法中董事會(huì)過半數(shù)董事出席即可,為啥決議是全體董事過半數(shù)通過
你好老師,我公司是二手車經(jīng)銷企業(yè),開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,還需要開具增值稅發(fā)票嗎?
賬上庫(kù)存虛高,怎么處理?
這道題的D是對(duì)的吧?老師課件上也是ABD
賬上有1700萬的存貨,實(shí)物有6.700萬左右,需要開好多的發(fā)票出來呢
是的,但是我申報(bào)時(shí),把他換成不含稅金額申報(bào)的老是80/1.03=77.66990291
可以在這個(gè)月補(bǔ)上。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。