你好 你要看是什么原因做壞賬。 你要想稅前扣除。 就必須要有合理的依據(jù)來證明才行。 不然是無法稅前扣除的。
老師你好,我想問一下。17年的所得稅。交了。但做分錄的時候。沒有計提 現(xiàn)在怎么平 我剛搬帳的時候。才看到以前遺留下來的。不知道之前的會計是如何做的 現(xiàn)在補(bǔ)計提 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 借 未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整 老師我按照這個分錄調(diào)賬,。為啥還是有余額呢。
老師,我想請問下公司有筆1718年的應(yīng)收款9萬多沒有收到的,我想確定壞賬了,但是確定壞賬后的話我應(yīng)該計提的所得稅是不是就少了?那我申報所得稅的時候不是按照利潤總額來交嗎?那匯算請教的時候不能稅前扣除的話是不是要調(diào)增交稅?那我到時候要補(bǔ)金額要用到以前年度損益調(diào)整?
老師,我公司2020年6到12月的所得稅當(dāng)時申報的時候沒有交。那時候重慶的政策是當(dāng)時不交 當(dāng)時交還要寫申請書。 我做匯算清繳的時候交了。 這個所得稅是計提還是走以前年度損益調(diào)整
關(guān)于收到跨年費(fèi)用發(fā)票:一般納稅人處理 1、借:以前年度損益調(diào)整- XX費(fèi)用 貸:銀行存款 2、稅務(wù)局退稅、紅沖計提: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)時 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 我的問題是:1、貸方銀行存款應(yīng)該是收到銀行賬單的時候當(dāng)時就要做的啊,但是當(dāng)時也沒票,如果收到發(fā)票才做的話也行嗎? 2、紅沖計提我不是很懂,銀行存款增加是退稅金額,所得稅增加是什么了 有沒有老師給我說清楚點(diǎn)的啊
請問假如22年虧損10,23年盈利10萬是不是不需要交企業(yè)所得稅呢,那假如23年所得稅預(yù)繳的時候交了500多的的稅,年度匯算清繳的時候又是虧的,需要退500多的稅,但我們不想退稅,做納稅調(diào)增的話,以前的虧損是不是就不能在下一年用了,就是調(diào)增之后,系統(tǒng)就是要扣除之前的虧損,讓利潤變成正數(shù),我才不需要退稅
包月的安月算工資,工資5000一個月,只上了22天班要收多少錢?
企業(yè)在商業(yè)活動中必須遵守的商業(yè)倫理核心域可分為那幾個方面
老師 對方開給我們服務(wù)費(fèi)專用發(fā)票3350 我們給對方打服務(wù)費(fèi)3015 因為是專用發(fā)票3350-3015=335為客戶多開的服務(wù)費(fèi),第三個是是做賬的明細(xì) 老師 請幫忙檢查一下 應(yīng)該如何做分錄正確 麻煩幫忙出個分錄 謝謝
老師,三個月不含稅收入29萬,沒有成本票,賣茶葉的,按照收入成本配比原則,應(yīng)該暫估多少成本,目前,成本率多少
我公司一般納稅人,生產(chǎn)食用油,本月無償贈送客戶樣品油,庫存商品金額20萬元,市場銷售30萬元,1.贈送要交企業(yè)所得稅嗎?2.這筆業(yè)務(wù)涉及匯算清繳各報表怎樣填寫?
@董孝彬老師,麻煩問一下匯算清繳我補(bǔ)繳了一部分所得稅,小企業(yè)會計準(zhǔn)則下,調(diào)表不調(diào)賬,那這筆補(bǔ)繳所得稅費(fèi)用會影響今年的利潤,老板不想這樣,我該怎樣做
房開企業(yè)綠色建筑檢測費(fèi)會計分錄
請問老師,一般納稅人服裝加工費(fèi),開票的商品和服務(wù)稅收代碼選哪一個合規(guī)?我找的有104020122 104020199 2010500這幾個對嗎?
老師,投資款,增加注資做實(shí)收資本,對不
2024年的獎金申報在2025年4月份工資里可以嗎還是必須申報在2024年12月份
需要什么證明嗎?我問負(fù)責(zé)人,他也只是說估計是開錯票,說收不回來的了。這兩年的往來款也是結(jié)清的,差額是17.18年遺留下來的。這里應(yīng)該不好做現(xiàn)金收回
你好? ? 那這樣的是無法稅前扣除的。 你匯算記得調(diào)整??
好的,那我直接把這筆款計入資產(chǎn)減值損失,那我是按照利潤總額計提所得稅,。那到時調(diào)增這筆費(fèi)用的話是不是要用到以前年度損益調(diào)整這個科目?
?你好? ?直接做 :借信用減值損失貸 壞賬準(zhǔn)備。 借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款。? ? ??
好的,謝謝老師,這個需要做什么說明作附件嗎?
你好 寫情況說明? 單位領(lǐng)導(dǎo)人簽字? ?做附件處理即可?
我再問下,是一定要按照利潤總額來計提所得稅嗎?不想?yún)R算清繳的時候用到以前年度損益調(diào)整這個科目
你好 是的。 根據(jù)利潤 來計算所得稅的。 不能的。 你又不是跨年的損益科目
嗯嗯,那到時需要補(bǔ)繳的所得稅不是應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整這個科目嗎?現(xiàn)在就按照利潤總額來計提。對于19年來說不是已經(jīng)跨年了嗎?
?你好跨年計提的話 是的就得走這個科目了。? 跨年計提采用哈。??
好的,老師,是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,我增加信用減值損失這個科目,但是利潤表又沒有這個科目,我可不可以把它做進(jìn)營業(yè)外支出,但是備注寫確認(rèn)壞賬,這樣可以嗎?
只是一樣要和壞賬做說明這樣嗎?
你好 沒有的話 你就走營業(yè)外支出處理。 小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有這個科目 走營業(yè)外支出處理一樣的?