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子木老師,還是之前得問題,之前暫估了成本55萬,目前都還沒有發(fā)票,這個55萬就是暫估的后面服務(wù)期內(nèi)的成本,報稅人員,沒有把預(yù)收款分攤,把收入全部計入,這個怎么辦啊?老板又不想多交稅
老師,想問一下,我知道我企業(yè)收入多少,然后我們是按一個比例計算交稅的,有差額的話,就暫估成本,想問一下成本計算是怎么推算的?就是比如收入是1256804.25,按比例0.4%計算,成本應(yīng)該是多少?
老師,給員工績效考核怎么設(shè)置好?我們現(xiàn)在每個月收入很少,但是固定成本還不少,原先給員工的提成都是收入直接乘以提成比例,員工拿的是挺多,可是公司是虧的。應(yīng)該按每個月收入除以當月成本再來算提成嗎?這樣就有很多個月可能收入還沒成本高,這樣是不是就不用分提成了?
老師,基本是有收入了才會付成本款,但是收入和成本沒那么配比著結(jié)轉(zhuǎn),有時候付成本款少就結(jié)轉(zhuǎn)成本低,有時候付的多結(jié)轉(zhuǎn)多,但都沒有超過收入,這樣合理不?如果想按比例結(jié)轉(zhuǎn),付的成本款應(yīng)該先過度入到哪個科目比較好?之前做的還用調(diào)整嗎?
一般納稅人的,第1個月的時候進項少銷項多。成本只結(jié)轉(zhuǎn)了進項相對應(yīng)的成本。沒有進行成本暫估。第2個月時所缺少的進項已經(jīng)找到。并且入賬。而且又錄入1萬多的無票收入。這筆收入沒有對應(yīng)的成本,而且也沒有進行暫估成本。2023年3月份沒有收入也沒有進項。因為第1季度的稅已經(jīng)報了。請問在4月的時候能怎樣操作?把1月份沒有結(jié)轉(zhuǎn)的成本結(jié)掉。把無票收入的成本結(jié)掉。然后在4月份做無票收入的暫估,這樣可以嗎?怎樣操作呢老師?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費附加多少?地方教育費附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
老師請問快賬軟件(在憑證列表中)因錯了刪除了3號憑證再重新錄了3號憑證再插入到3號位置,為何進不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來的?
題94題,單位變動成本,最高產(chǎn)量與最低產(chǎn)量,怎么不對了
您好,暫估成本根據(jù)茶葉行業(yè)一般成本率(40%-60%),假設(shè)按50%暫估,三個月成本暫估為14.5 。借:主營業(yè)務(wù)成本 14.5 ,貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 14.5 ;無法取得發(fā)票調(diào)增是年度匯繳:無票費用在調(diào)整A105000第30行(十七)其他