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老師你好,我想問一下。17年的所得稅。交了。但做分錄的時候。沒有計提 現(xiàn)在怎么平 我剛搬帳的時候。才看到以前遺留下來的。不知道之前的會計是如何做的 現(xiàn)在補(bǔ)計提 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 借 未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整 老師我按照這個分錄調(diào)賬,。為啥還是有余額呢。

老師你好,我想問一下。17年的所得稅。交了。但做分錄的時候。沒有計提 現(xiàn)在怎么平 我剛搬帳的時候。才看到以前遺留下來的。不知道之前的會計是如何做的 

現(xiàn)在補(bǔ)計提 
借 以前年度損益調(diào)整
貸 應(yīng)交稅費(fèi) 
借 未分配利潤
貸 以前年度損益調(diào)整

老師我按照這個分錄調(diào)賬,。為啥還是有余額呢。
2020-07-28 15:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-07-28 15:55

你說這個應(yīng)交稅費(fèi)有余額還是啥,你去看明細(xì)賬,

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齊紅老師 解答 2020-07-28 15:55

看的是現(xiàn)在明細(xì)賬,這個應(yīng)交稅費(fèi),

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快賬用戶2500 追問 2020-07-28 15:57

老師你看一下,

老師你看一下,
老師你看一下,
老師你看一下,
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齊紅老師 解答 2020-07-28 16:01

親 ,你上面是所得稅,你所得稅,期末余額為0 了,你框是增值稅

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快賬用戶2500 追問 2020-07-28 16:02

我應(yīng)交增值稅沒有這么多

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齊紅老師 解答 2020-07-28 16:08

那你去看你期初這個,對應(yīng)那個憑證,和申報表,是不是做錯了,?看上年的

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快賬用戶2500 追問 2020-07-28 16:33

我就做了這個分錄,增值稅就變多了,這才是我的疑慮。我本期應(yīng)繳納的增值稅應(yīng)該是1130.08。

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齊紅老師 解答 2020-07-28 16:44

你看你期初,你期初就多了,

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快賬用戶2500 追問 2020-07-28 16:49

我直接把這筆借方余額的所得稅額放到進(jìn)項稅里,就能和我2020年的應(yīng)交稅費(fèi)對應(yīng)上了 就是不知道這樣調(diào)整會有啥后果,這筆所得稅費(fèi)用是上一個會計在17年的時候錄錯的,估計遺留這么長時間我也才發(fā)現(xiàn)的。

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齊紅老師 解答 2020-07-28 17:01

你去查下,看是不是之前那個應(yīng)交所得稅,做增值稅下面去了,你去看下之前賬,對應(yīng)增值稅那個憑證,你這個期初不是1萬多嗎,你去看下之前賬,

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快賬用戶2500 追問 2020-07-28 17:11

我2020年1月應(yīng)該交的增值稅是 這個是我修改過得數(shù)據(jù)了

我2020年1月應(yīng)該交的增值稅是  這個是我修改過得數(shù)據(jù)了
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齊紅老師 解答 2020-07-28 17:22

你看這個期初,這個是不是和增值稅是一樣的,增值稅申報上面 12月

你看這個期初,這個是不是和增值稅是一樣的,增值稅申報上面 12月
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快賬用戶2500 追問 2020-07-28 17:28

應(yīng)交的是2741

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齊紅老師 解答 2020-07-28 17:29

但是你看這個明細(xì),這個明細(xì)是1萬多,

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齊紅老師 解答 2020-07-28 17:29

你去看下之前的賬,去查之前的,

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你說這個應(yīng)交稅費(fèi)有余額還是啥,你去看明細(xì)賬,
2020-07-28
你好,同學(xué)。 現(xiàn)在補(bǔ)計提 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 借 未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整
2020-07-23
就是需要做你寫的三個分錄的
2020-12-24
您好,是的,您的理解非常正確,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸銀行存款
2021-06-18
你好,這個是可以的哦,是預(yù)交的所得稅,就是會形成借方余額 的,這個不用調(diào)整,
2020-05-18
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