借應(yīng)付失業(yè) 貸應(yīng)付工資
老師好 2019年10月我做了給優(yōu)秀人員獎勵的憑證, 借 主營業(yè)務(wù)成本一職工薪酬900 貸 應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付獎金900 借 應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付獎金900 貸 銀行存款900 但是這筆900元一直未付 現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)又決定不付這筆錢了 2019年在銀行未達賬項里,現(xiàn)跨年了我該怎么調(diào)整這個業(yè)務(wù)呢?
老師,我2020年賬結(jié)轉(zhuǎn)2021年,應(yīng)付職工薪酬0元沒錯,但是應(yīng)付職工工資-3.12元;應(yīng)付失業(yè)保險3.12。這個我要怎么給它調(diào)平。謝謝
我公司每個月業(yè)務(wù):收上級部門經(jīng)費100萬,用于支付工資60萬,公積金15萬,社保20萬,個稅500元,崗位津貼2000元。 我是這樣做分錄的::收經(jīng)費:借 其他應(yīng)付款-上級 100萬;;貸 銀行存款 100萬 支付時:借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬; 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬; 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬;應(yīng)付職工薪酬-個稅 500元;應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計提:借 管理費用 952500元;貸 應(yīng)付職工薪酬952500元 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn) 其他應(yīng)付款 科目 是有借方 沒有貸方。實際應(yīng)付職工薪酬科目走的金額都是其他應(yīng)付款科目,請問 我想在其他應(yīng)付款科目在體現(xiàn)支出多少,結(jié)余多少怎么操作,2020年的應(yīng)該怎么改,現(xiàn)在應(yīng)該怎么記
老師 麻煩問下 我建賬的時候 把應(yīng)付職工薪酬-社會保險-基本養(yǎng)老保險 與應(yīng)付職工薪酬 - 工資 貸方余額弄混了 養(yǎng)老保險貸方余額應(yīng)該是0的 但寫成工資余額數(shù)字 這個分錄怎么調(diào)整呢
老師,你好!23年應(yīng)付職工薪酬貸方余額還有1004.32元,我應(yīng)該怎么檢驗我這個余額是正確還是錯誤的,還有應(yīng)付職工薪酬怎么沖平?我是小白,這樣提問不知道老師能理解不,謝謝!
小規(guī)模納稅人向個人支付勞務(wù)費如何做分錄?
企業(yè)為增資擴股,收到外部機構(gòu)投入的資本時,為什么是計入實收資本科目,而不是計入股本科目呢,兩個會計科目有什么區(qū)別呢?
老師,物業(yè)公司,實際工作中,如果很多業(yè)主欠物業(yè)費,那么是否按照實際收款的物業(yè)費申報增值稅,那些未繳納的待繳納后申報增值稅
老師,你好,我公司把我開了,稅務(wù)那塊客戶開票我開出去了,合同客戶一直沒蓋章回傳,請問交接時備注清楚我已經(jīng)催客戶回傳蓋章,客戶沒蓋章,這樣交接,以后稅務(wù)查到了會有稅務(wù)風(fēng)險嗎
老師老房產(chǎn)土地稅都是按年稅率計算嗎
老師。晚上好。我們公司的充電樁稅局發(fā)現(xiàn)用2024年電量大,喊公司自查是否是自用或者是銷售電。2024年的電費都是本公司繳納的,實際這個充電樁的情況是一部分自用,一部分是給老板名下的另一個公交車公司的公交車充電用。公交車公司也一直沒有跟我們公司結(jié)算也沒有轉(zhuǎn)錢給我們公司。那么,現(xiàn)在我們公司是不是在這個月開具銷售收入的票給公交公司,并喊公交公司結(jié)算這個電費。然后我們公司在七月再補申報這個稅。這樣操作是可行的嗎?
老師你好,我們是一家建筑企業(yè)??偣驹诤幽?,在河北省的一個地級市承包了一個項目,并在當(dāng)?shù)爻闪⒘艘患要毩⒑怂愕姆止?,就是在收到預(yù)收款的時候,用不用預(yù)交稅費呢,是總公司交呢。還是分公司預(yù)交,
公司辦公室租賃日期是2025年3月4日到2026年3月4日,房租9萬,公司成立是3月19日,但是房租是6月付款請問會計如何做賬,公司籌建期大概2年!
本題D選項調(diào)整的資本公積怎么理解?請老師指教
你好老師我咨詢一下公司給員工補償辭退工資要申報個稅嗎