您好,按不含增值稅金額申報。20年度普通發(fā)票可以享受1%
小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬,代開專票已預交增值稅和城建稅,城建稅及教育費附加申報表怎么填
2020年小規(guī)模納稅人減至1%納稅,小規(guī)模企業(yè)第三季度只開了含稅10000萬的普票,按要求不含稅部分為9900.99,應納稅部分為99.01?,F(xiàn)在做報表,因為整個季度沒超過30萬銷售額,享受免增值稅政策,報表怎么填呢,還是填增值稅報表第11欄,自動跳出來稅額為297.03,不是應該是99.01嗎
小規(guī)模納稅人,自開專票+自開普票+之前在稅局代開發(fā)票已超過季度30萬,那我應該怎么申報?優(yōu)惠政策還有沒有享受?增值稅申報表主超和附表我應該怎么填?
老師,我們小規(guī)模納稅人第三季度開局普票600122.18元,負數(shù)發(fā)票37766.47元,我該怎么填寫增值稅申報表呀?填第幾行?開局的免稅普票超過45萬二而且還有負數(shù)發(fā)票?我該怎么填寫金額
老師 我們小規(guī)模納稅人這個季度開了專票和普票,都各開了1%和3%的稅率金額,沒有超過30萬,請問增值稅申報表怎么填寫呢?
老師運輸公司缺進項票,可以有合理的辦法規(guī)避一下嗎?
老師申報印花稅出現(xiàn)這樣是什么原因
老師,好。我們第三季度沒有開票,有無票收入,我按1%算稅了,等于說是沒有開票,只有無票收入1010元。這個季度總無票收入1000元,稅10元,沒其他收入,我們是小規(guī)模,金額和稅額我都應該填到增值稅主表得哪一行,還有其他申報表都應該填什么?
老師,我8月份結轉了增值稅,計提城建稅,9月份繳納了,怎么做分錄?是借應交稅費-未交增值稅-轉出未來增值稅,應交稅費-應交城市維護建設稅,貸銀行存款么?
老師,季度企業(yè)所得稅納稅申報表中實際支付給職工的應付職工薪酬的金額和個稅申報表中的本期收入累計數(shù)一致嗎,還是實領工資的累計金額呢?
小規(guī)模納稅人收到的專用發(fā)票,當時沒有入庫,跨年后轉為一般納稅人,入庫后開始銷售,請問這個庫存商品的進項能抵扣嗎,如不能的話,一直不做進項勾選,還是要進項轉出
你好,像這種怎么入賬 1.增值稅無票收入按照哪個金額入賬 2.支出的費用要入賬嗎 3.匯率按照哪個
進項稅和銷項稅怎么算的
現(xiàn)金流量表中,本年累計金額中的期初現(xiàn)金余額是上年度期末現(xiàn)金余額,不論它在哪個季度,這里的數(shù)據(jù)都是固定的吧
個人往外出租這個村產房屋土地,對方公司要讓開那個發(fā)票,他稅點是多少呀?
開專票不能享受1%是嗎?!
您好,開專用發(fā)票按發(fā)票上的稅率,沒有優(yōu)惠
為什么代開的發(fā)票,系統(tǒng)自動填的表格數(shù)據(jù)申報按1個點申報,那這樣的話,我豈不是要修改?
您好,這個是系統(tǒng)原因