專票在第一行和第二行里面填寫。
老師請(qǐng)問湖北小規(guī)模納稅人,開專票超過了一個(gè)季度30萬填增值稅申報(bào)表怎么填
小規(guī)模納稅人季度開票額度超過了30萬,開票稅率1%,增值稅申報(bào)表稅率3%,要怎么申報(bào)增值稅
小規(guī)模納稅人去年四季度申報(bào)了未開票收入289萬,稅率膩1%今年一季度開普票1000萬,稅率1%其中含有289萬補(bǔ)開票金額,請(qǐng)問一季度的小規(guī)模增值稅申報(bào)表要怎么填寫主表和附表
我們是小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度開了專票和普票超過了45萬,申報(bào)的時(shí)候怎么填表啊。
老師 我們小規(guī)模納稅人這個(gè)季度開了專票和普票,都各開了1%和3%的稅率金額,沒有超過30萬,請(qǐng)問增值稅申報(bào)表怎么填寫呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
普通發(fā)票在第十行里面填寫, 然后減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面 這個(gè)減免的2%,注意一下,只填寫1%不含稅的銷售額,專票的金額乘以2%。
專票1%和3%總共加起來填在第一行和第二行嗎?填一樣的對(duì)吧
是的,是的,是這么做的。
減免金額怎么算呢
1%不含稅的銷售額乘以2%減免的稅額等于這個(gè)。
1%專票和普票的一起加起來乘以2%嗎?填在本期應(yīng)納稅額減征額里面
普通發(fā)票不交稅的,不用填寫減免。
我算了一下應(yīng)該是4742.22,但是填在本期應(yīng)納稅額減征額里面通不過
看一下什么提示的。