您好,明年可以繼續(xù)用。謝謝!
老師,一般納稅人轉小規(guī)模以后期末有留底稅額,賬務上把進項稅額留底轉到應交稅費—待抵扣進項稅額科目,不知道在當期申報表主表怎樣反應留底稅額,還是在期末留底進項稅額這一項放著這個數(shù)字嗎?
你好,2020年申報表還有期末留底進賬稅,明年可以繼續(xù)用嗎?年底應交稅費賬務具體怎么處理?
老師你好!應交稅費期末有貸方余額需要做賬務處理嗎?就是留抵稅額需要年末賬務處理嗎?分錄怎么做?
老師你好 ,請教一下,一般納稅人,手工賬,月末如果進項稅額大于銷項稅額,形成留底稅額,那么月末,進項稅額需要結轉到應交稅費-應交增值稅轉出未交增值稅科目嗎,如果不用做賬務處理,那應交稅費-應交增值稅-進項稅額到年底就會有一個累積數(shù),如何處理呢,老師能說一下詳細的賬務處理嗎,謝謝!
老師發(fā)現(xiàn)企業(yè)2019年以前一直未做賬,而且無法補賬,只有申報表上還有(留底稅額)余額兩萬多,一直影響賬上應交稅費科目余額無法一致。這兩萬多能不能作為期初余額錄入?那另外一個科目,我應該掛哪個呢呢?法1.可以走營業(yè)外收入嗎 法2.能不能按照2019年以前的(增值稅申報表申報表)順著結轉直接結轉增值稅?借:應交稅費—進 貸:應交稅費—銷項 再結轉 借:應交稅費—銷項 應交稅費—未交 貸應交稅費—進項 來達到期末留底的進項數(shù)據與報表一致呢
老師,請問,企業(yè)收到出口退稅款10萬元到銀行賬戶,同時這10萬元也從增值稅報表里 系統(tǒng)自動將10萬元從進項留抵中扣除了,這種時候,分錄怎么做呀
老師好,新收入準則上面要求的預收賬款要做成合同負債,那現(xiàn)實生活中小企業(yè)會計準則,還是做哪個科目呢?
個人代開勞務發(fā)票,公司承擔開票稅費,這部分稅費所得稅匯算清繳需要調增嗎?怎么做會計分錄??
老師,長期股權投資什么時候用投資成本二級科目?所有的情況都說一下,謝謝
老師好,請問下什么情況下用合同履約成本,什么情況下用主營業(yè)務成本這個科目呢?
老師。您好。我想向您咨詢一個問題。就是,一個公司當中有好幾個股東,其中有一個股東,要把他自己的股份的一部分,轉讓給公司。請問這種情況,是怎么操作呢?我們以前是,遇到過,自然人股東轉讓給自然人股東。但是,公司回購,股東的部分股份的事情,我們沒有遇到過。應該怎么操作這個事情呢,謝謝
老師您好,叉車證年檢費,應該記錄那個科目, 管理費用--福利費 還是管理費用--其他
請問老師會議策劃行業(yè)有什么稅收優(yōu)惠嗎
老師外貿企業(yè)24年有報關單沒開發(fā)票,今年退稅的話可不可以不開出口發(fā)票,開了的話,增值稅收入與企業(yè)所得稅就不一致了
老師個人代開的勞務發(fā)票,企業(yè)代扣代繳時按多少扣除了??都是20%還是???
年底賬務怎么處理分錄
借:應交稅金-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅金-未交增值稅 應交稅金-應交增值稅如為借方余額 借:應交稅金-未交增值稅 貸:應交稅金-應交增值稅(轉出多交增值稅)
年底留下抵減的稅費怎么結轉?
留底的不需要結轉,謝謝!
加計抵減的留下很多,明年可以繼續(xù)用嗎?如果明年到期了,沒有加計政策了,之前留下的還可以用嗎?
您好,要看明年的政策,謝謝!
這個政策一般不會說減就減的。
停了以后之前沒抵用的還能用吧?
您好,應該是可以用的,或者說去退稅。謝謝