你好? 是的 你的理解對著呢
老師,個體戶的生產(chǎn)經(jīng)營所得 應(yīng)納稅經(jīng)營額是16310,這個是 收入減去成本剩下的利潤 超過這個額度才需要繳納相應(yīng)的稅款?
老師你好!企業(yè)所得稅A類表(2000)中,利潤總額減去應(yīng)彌補(bǔ)的虧損,等于實際利潤,再乘以25%等于應(yīng)納稅所得額,減去減免所得額,請問老師這個減免所得額是怎么算出來的??
老師,個體工商戶繳納個稅,生產(chǎn)經(jīng)營個稅等于 應(yīng)納稅所得額乘稅率減速算扣除數(shù),這個應(yīng)納稅所得額是不是收入減去成本等算出來的利潤金額
老師,個體戶那個經(jīng)營所得稅核定征收的,所得率征收。是不是指應(yīng)納稅所得額=收入*所得率-扣除額?,最后的應(yīng)交個稅=應(yīng)納稅所得稅*稅率-扣除數(shù)嗎?
老師您好,請問工資個稅計算,是先用應(yīng)納稅所得額乘稅率再減速算扣除數(shù),還是先減速算扣除再乘稅率,謝謝!
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報?。慷胰径葲]有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實際支付總價款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
抖音來客,9月補(bǔ)貼52元我們已經(jīng)做無票收入了,10月讓我們開票,那10月開出去票,我怎么做賬務(wù)處理。
老師,抖音來客,抖音給我們補(bǔ)貼52元,我們已經(jīng)做到9月賬里了,10月讓我們開票,那開出去票我們怎么做賬,9月已經(jīng)做無票收入了
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
納稅人將以征稅的車輛購置稅退回廠家的話,每滿一年扣10%,如果沒滿一年的話怎么辦?5個月 和 7個月,怎么規(guī)定
如果每月利潤25萬,我要交稅多少呢老師
這個表格中是年,如果月的的話處以12,是嗎
年累計 比如1月? ?25萬利潤 個稅=25*0.2-1.05=3.95萬 2月利潤50萬? 個稅=50*0.3-4.05-3.95=7 3月? ?75 個稅=75*0.35-6.55-3.95-7=8.75 依次累計 12月 累計利潤12*25=300萬? ?個稅=300*0.35-6.55=98.45-以前月份累計預(yù)繳額
這個表格中是年,那需要除以12嗎
不需要除以12的?? 用累計數(shù)利潤總額(找稅率)算 -以前月份已交數(shù)