這個計提做借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費,繳納做借應(yīng)交稅費,貸銀行,這個是消費稅的,和一般應(yīng)交稅費是一樣,增加計提做貸方,繳納減少做借方
老師,您好! 應(yīng)交稅費,應(yīng)交消費稅明細賬中的借方貸方該如何寫?如何判斷是借或貸,余額寫什么?
老師,您好! 應(yīng)交消費稅的明細賬中,借方,貸方,借或貸,余額分別如何填寫?
老師您好,請問年末稅收調(diào)整補繳的所得稅借貸方科目如何寫,是①借所得稅費用,貸應(yīng)交稅金所得稅,②借應(yīng)交稅金所得稅 貸銀行存款這樣做對嗎?
老師,算出的免抵退稅額是900。1.企業(yè)的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅借方余額1200萬,如何做分錄?2.企業(yè)的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅借方余額700萬,如何做分錄?3.企業(yè)的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸方余額700萬,如何做分錄?
老師好,請問月未以下明細科目有余額,請問要如何結(jié)轉(zhuǎn),分錄怎樣寫? 借方:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_進項稅額248,095.45 貸方:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_銷項稅額689,662.23 借方:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_應(yīng)納稅額-372,211.33 借方:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_待抵扣進項稅額287.32
假如注冊了一家公司,A占10%,B占90@,注冊資本3萬元,假如B轉(zhuǎn)入投資款3萬元,做賬也只能實收資本2700元,資本公積3000元,對吧
電磁流量計是計入什么科目啊?
1000塊錢的空調(diào)還用計提折舊費么
老師,請問下九月一號后的社保新規(guī),是不是公司所有員工都得買社保哇,那這樣公司虛擬現(xiàn)金工資的,是不是就莫法了
老師,員工之前工資從分公司發(fā)放,所以專項附加扣除選的分公司,現(xiàn)在工資從總公司發(fā),專項附加扣除選的總公司,那分公司后臺還顯示他的專項附加扣除信息,是否可以刪除了?
21年核定征收個體工商戶,2季度收入為36萬,需要交個人所得稅-經(jīng)營所得嗎
老師,請問以固定資產(chǎn)投資投資子公司,需要繳納那些稅
請教各位大神,某家公司,發(fā)展有很多個體戶,每個個體戶的所有收入都經(jīng)過公司銀行,然后公司收取10%的廣告費(或者說是代理費吧),剩下的90%又轉(zhuǎn)回各個個體戶
幫別人加工的,如果客戶把面輔料都開到我們工廠,我們這個價格怎么報?還能按原來單純的加工費報價嗎?
@立峰答疑老師?老師,你好,我們是建筑企業(yè),別人掛靠我們,然后我們開給甲方的發(fā)票,我們要求掛靠方準備含稅收入的92%的成本,應(yīng)準備的成本減去已有的成本,我們算的已有成本是掛靠方提供的不含稅收入。現(xiàn)在掛靠方要求我們口徑一致,都算含稅收入。意思就是他們提供進來的進項也應(yīng)該算含稅收入。哪一種對我們更有利啊
繳納和計提有什么不一樣?
計提是做損益科目了,稅金及附加? ? 這個是損益科目,繳納是直接減少負債了,應(yīng)交稅費是負債科目,錢也少了,貸銀行, 這個和別的附加稅計提是一樣的道理,