你好,你的分錄是對的
2019年,誤多交企業(yè)所得稅 當(dāng)時分錄是,借 所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅。繳納稅時借 應(yīng)交所得稅 貸 銀行存款 今年發(fā)現(xiàn)不該繳所得稅 要做調(diào)整 ,怎么調(diào)整 是借 利潤分配_未分配利潤 貸方應(yīng)該什么科目
老師您好,請問年末稅收調(diào)整補(bǔ)繳的所得稅借貸方科目如何寫,是①借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅金所得稅,②借應(yīng)交稅金所得稅 貸銀行存款這樣做對嗎?
老師,現(xiàn)在所得稅 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ;借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行存款。 印花稅是:借:稅金及附加 -印花,貸:銀行存款的。正規(guī)的是這樣吧
老師,去年公司預(yù)繳企業(yè)所得稅,計提時借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 繳稅時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸: 銀行存款 請問老師們今年匯算清繳后退回的稅款如何做賬呢? 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 這樣做對嗎?
老師您好,22年調(diào)增的繳納所得稅。做會計分錄是不是正常①借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅, ②借所的應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸銀行存款
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個項(xiàng)目是a在申報稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方