同學(xué)您好,是可以稅前扣除的
老師 一般納稅人商貿(mào)公司 承兌匯票向小額貸款公司貼現(xiàn) 對方開具500元利息發(fā)票 記入財(cái)務(wù)費(fèi)用,不是銀行出具的利息,能扣除嗎?
凱越公司為增值稅一股納稅人,9月30日,銷售商品一批,含稅價(jià)為339000元,對方開出的張帶息商業(yè)匯票,年利率為5%,承兌期為4個月,10月31日,凱越公司持有商業(yè)匯票向銀行申請貼現(xiàn),不帶追索權(quán),年貼現(xiàn)率為7.2%,則貼現(xiàn)時(shí),應(yīng)計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用
凱越公司為增值稅一股納稅人,9月30日,銷售商品一批,含稅價(jià)為339000元,對方開出的張帶息商業(yè)匯票,年利率為5%,承兌期為4個月,10月31日,凱越公司持有商業(yè)匯票向銀行申請貼現(xiàn),不帶追索權(quán),年貼現(xiàn)率為7.2%,則貼現(xiàn)時(shí),應(yīng)計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用
凱悅公司為增值稅一般納稅人9月30日銷售商品一批,含稅價(jià)為339000元,收到對方開出的一張帶息商業(yè)匯票,年利率為5%,承兌期為四個月,十月31日,凱越公司持有商業(yè)匯票向銀行申請貼現(xiàn)帶追索,年貼現(xiàn)率7.2%,則貼現(xiàn)時(shí),應(yīng)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的金額是
老師,我公司向甲公司供貨,甲公司用票據(jù)支付我方,現(xiàn)在我方不能收取銀行承兌匯票,現(xiàn)在甲公司給我公司貼現(xiàn)了,貼現(xiàn)金額和實(shí)際貨款金額相差就是是貼息及手續(xù)費(fèi)5000元,甲公司要求我方把這5000元轉(zhuǎn)給甲公司,甲公司給我公司開具了:金融服務(wù)*利息的增值稅專用發(fā)票,這樣操作可行嗎?我公司可以用這張票入賬并稅前扣除,且抵扣增值稅嗎
收到銀行轉(zhuǎn)來供電部門收費(fèi)單據(jù)支付電費(fèi)¥38,000,月末該企業(yè)經(jīng)濟(jì)算本月應(yīng)付電費(fèi)¥38,400,其中生產(chǎn)車間電費(fèi)¥25,600企業(yè)行政管理部門電費(fèi)¥12,800款向上未支付編制會計(jì)分錄
老師請問一下,關(guān)于經(jīng)營農(nóng)產(chǎn)品的企業(yè),是不是只是涉及買賣的企業(yè)才交增值稅,生產(chǎn)業(yè)的農(nóng)業(yè)免增值稅
老師,請問下,過節(jié)費(fèi)可以跟工資一并發(fā)放嗎?就是這個過節(jié)福利費(fèi)比如200是必須單發(fā)放,還是可以合并工資發(fā)放的?
老師,我們采購了10萬的款,供貨商給我們開了50萬的發(fā)票,但是我們實(shí)際支付了5萬的貨款,怎么做賬呢
老師,我們有一個無票收入100元,銷項(xiàng)稅額是:11.5元,沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我是一直掛在賬上等有進(jìn)項(xiàng)再抵扣?還是等6月初稅費(fèi)申報(bào)的時(shí)候繳納這個錢呢?
老師,請問匯算清繳中的職工薪酬指的是稅前工資嘛?含幫個人代扣代繳的社保是吧
請問這一題要選d嗎?d選項(xiàng)沒說是什么消費(fèi)品怎么判定能不能抵扣消費(fèi)稅呢
給甲方開票15萬,扣了5千,實(shí)付14.5萬怎么做賬
老師我想問一下這題為什么也少了消費(fèi)稅呢?題目中不是做了消費(fèi)稅的分錄了嗎
老師24年開的專票,對方讓現(xiàn)在重新開,那24年的專票巳交稅,現(xiàn)在能紅沖嗎
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