您好 自己在公司拿著稅控盤開的三個點專票 也要填在稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額
我是小規(guī)模公司,在稅務機關代開了3%專票,那在資產(chǎn)負債表的應收賬款中,我要計算在內的是含稅的增值稅發(fā)票總額還是不含稅的銷售額
請問老師。我是小規(guī)模差額納稅派遣公司,。我們這個月代開專票是145100含稅,差額征稅管理費是1280,稅金是60.96,,按5%的稅率,我填小規(guī)模增值稅申報表時。稅務機關代開的不含稅增值稅專用發(fā)票銷售額,我應該是填管理費不含稅的金額吧,1280/1.05
請問老師,小規(guī)模勞務派遣公司,差額征稅,就是這個增值稅附列資料里面,13欄,5%含稅收入,除了自己開的普票外,還要把在稅局代開的專票含稅收入填上去嗎?稅局代開的專票銷售額能不能不填這里,直接填到增值稅申報表的首頁?
想問一下,增值稅納稅申報表三個點的,稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額,這一行是不是就是指稅務機關幫忙開的發(fā)票?如果自己在公司拿著稅控盤開的三個點專票,不要填在那個里面嘛
老師,比如小規(guī)模納稅人一季度使用稅控盤開具增值稅普通發(fā)票的不含稅銷售額是5萬,稅額500元,在稅務局代開增值稅專用發(fā)票的不含稅銷售額3萬,稅額300元,都是1%的稅率,這樣怎么填寫增值稅申報表呢?
計提并繳納印花稅要不要結轉應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉500萬,其中已轉的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調,入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調,每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結轉成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
但是那一行不是稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額嗎?不是代開的嗎?自開的也要填嗎?
是的?不是代開的自開的也要填
老師,我還想問一下,利潤表里面 研究費用開辦費用是什么費用啊?
開辦費是企業(yè)籌建期發(fā)生的費用 研究費用是單位有研發(fā)項目發(fā)生的費用
還有利潤表里面本月季度金額,這個是怎么填???比如現(xiàn)在填的是7到9月的
現(xiàn)在填的是7到9月的 您不是填的季度的嗎
是啊 老師 我是打個比方現(xiàn)在填7—9月 利潤表 季度報稅不是要填嘛 本月(季)金額怎么填啊
請問您這個是電子稅務局的申報表嗎
是的老師 利潤表不是要填本年累計金額,還有個本月季度金額嗎?第二個我就想知道怎么填
這個就是季度申報的時候填季度發(fā)生的金額 如果是自己軟件的話 應是按月生成的 是每個月份的金額
是的? 系統(tǒng)按月生成? 那本月(季)金額? 是不是要用9月的減掉6月的呢
是利潤表本年累計的9月減去6月的累計