你好 第一聯(lián)你們單獨裝訂?
老師我是新手會計,剛接過來的賬已經建賬成功了。啟用了賬套,可是我發(fā)現之前會計公司做的憑證里7月份并沒有銷售收入,只有一些成本,但是交接的資料里有7月份開的3張銷售貨物的專票,我這個怎么入賬呢,現在都9月份了,小規(guī)模開出的這個專票,還需要認證嗎,還是可以直接附在記賬憑證后面做賬呢?這個怎么處理呀?
老師,我想請問一下,我們公司在9月完成注冊的,正好趕上季報,9月只有兩張由員工墊付未報銷的開辦費用的發(fā)票(一張是代理服務費,一張是刻章的費用),9月我們公司賬上也沒有錢,所以為了報稅,我就做了一筆,借:庫存現金,貸:實收資本。然后兩筆費用都是貸的庫存現金。10月公司進賬1萬元,那之前我為了報稅做的那些分錄該怎么處理呢?
老師,請問公司一個月大概開100多張專票,公司的白聯(lián)都是統(tǒng)一裝訂成冊,那我做銷售那邊的分錄原始憑證用什么附在后面呢?
老師,請問我公司有微業(yè)貸,21年的還息分錄是直接入了財務費用-利息費用了,當時是憑我們的一般戶銀行打出去的款直接作為原始憑證的,現在我們讓銀行那邊開票了,但是開票的金額是21年支出的利息和21年1月支出的利息合計的。那這個發(fā)票我是要怎么處理呢?另外還需不需要調整分錄?
老師好,我是一個出納,入職的是小公司,這個公司是個分公司,現在注銷了,從成立到注銷都只有費用報銷沒有業(yè)務收入,外賬交給了代理記賬公司做,公司只有我一個人是會計人員,我也沒有什么經驗,公司注銷前代理記賬公司并沒有每個月都交給我憑證報表,公司注銷以后也只給了我清稅證明和公司注銷的文件,沒有把賬給我?,F在我才知道這些記賬憑證都需要保存交給我,結果聯(lián)系代理記賬后,那邊告訴我這些憑證和報表他們默認我們不要所以有2個月的憑證報表已經沒有了?,F在距離注銷公司已經半年了,當時代理記賬那邊并沒有詢問要不要把東西都交給我們,而我因為沒有做過外賬沒有經驗也不夠專業(yè)而不知道去拿這些會計資料,現在怎么辦呢?很害怕
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內賬,填到其他應付款,就當是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的啊?
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應收款100,其他貨幣資金300然后對應的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應收賬款500其他應收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應付賬款-A公司 借:應付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應付A公司,必須要體現嗎
這個題我不會試了2個加減法懵的
是的,第一聯(lián)單獨裝成冊
用復印件來做賬的
全部復印一遍?
是的 或者你直接在開票系統(tǒng)打印的
老師,那這種我要將所有票都復印一遍給記賬公司?
你好 對的 要不沒法做賬 他沒有原始憑證