代理服務的發(fā)票不允許抵扣增值稅
老師你好,員工去體檢,體檢機構(gòu)開的發(fā)票是紙質(zhì)普票抬頭就是員工名字,這樣的可以報銷么?
你好,老師,發(fā)票抬頭是公司,機票是實名制,這種是可以報銷的吧,就按發(fā)票金額9%抵扣??
老師,飛機票報銷以電子普票發(fā)票形式,但電子普通發(fā)票抬頭是個人名字,不是公司名稱,能稅前抵扣嗎?
老師:您好!請問一下,公司員工出差找旅行社代訂的機票,開票是開的公司抬頭 這樣可以按個人名義的機票抵扣9%進項稅嘛?
老師,電話費發(fā)票開的是個人抬頭,是不是不可以稅前抵扣,是不可以完全稅前抵扣?如果是開的公司抬頭發(fā)票就可以全額抵扣?
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報???而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實際支付總價款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補貼率10%
抖音來客,9月補貼52元我們已經(jīng)做無票收入了,10月讓我們開票,那10月開出去票,我怎么做賬務處理。
老師,抖音來客,抖音給我們補貼52元,我們已經(jīng)做到9月賬里了,10月讓我們開票,那開出去票我們怎么做賬,9月已經(jīng)做無票收入了
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
納稅人將以征稅的車輛購置稅退回廠家的話,每滿一年扣10%,如果沒滿一年的話怎么辦?5個月 和 7個月,怎么規(guī)定
意思只能去航空公司買的開的發(fā)票才能抵扣呀
是的 或者用行程單也可以的
什么意思呀?代理買的不開發(fā)票,做個行程單和機票就可以抵扣了
老師,這個是什么費用
代理服務不可以抵扣增值稅 機票款才可以抵扣增值稅
買來這個技術服務做什么用的
老師,我沒明白,那個代理服務的是開的機票的費用吧
可以做費用 全都做費用
我的意思是機票抵扣的話只能是航空公司開發(fā)票才能抵扣嘛,代理公司開的不行啊
是的 是的 是的 是的
不管誰來開發(fā)票 只要是代理服務都不可以
喔,那如果沒有這個發(fā)票,只拿機票是可以抵扣嘛
不可以 需要有行程單的
行程單是自己做的吧,老師,不太懂
不是 問銷售方要就可以