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#提問#老師,請問已辦理出口退稅業(yè)務(wù),如果未在截止收匯期內(nèi)(次年4月18日)收回款項,要在申報系統(tǒng)中做紅字沖減,適用的匯率是什么標(biāo)準(zhǔn)呢?

2020-12-11 12:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-11 12:48

同學(xué)您好,您的意思是已經(jīng)確認(rèn)收入并申報出扣退稅,那紅沖的話應(yīng)該還是原來確認(rèn)收入的匯率

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快賬用戶6312 追問 2020-12-11 12:52

哦,文老師,還想問下,超過4月18日未收齊匯,那意思是不是最遲期限可以在次年5月申報4月所屬期時紅沖?還是在4月申報3月所屬期時紅?

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齊紅老師 解答 2020-12-11 12:55

是4月30日之前申報的

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快賬用戶6312 追問 2020-12-11 12:56

好的,謝謝。

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齊紅老師 解答 2020-12-11 12:59

?不客氣,這是我們的職責(zé)所在!您對我的回復(fù)滿意的話,麻煩給我好評,謝謝!

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同學(xué)您好,您的意思是已經(jīng)確認(rèn)收入并申報出扣退稅,那紅沖的話應(yīng)該還是原來確認(rèn)收入的匯率
2020-12-11
你好,做延期收匯在外匯管理局系統(tǒng)做的,不是退稅的系統(tǒng)做
2022-04-19
問題1:關(guān)于這筆不再支付的款項已按照比例開具紅字普票,那么還需要在其他系統(tǒng)做相關(guān)申報么?比如出口免抵退系統(tǒng)需要做什么操作么? 對于已經(jīng)開具紅字普票的未支付款項,需要在稅務(wù)系統(tǒng)中進行相應(yīng)的申報。具體來說,您需要按照以下步驟操作: 1.在出口退稅系統(tǒng)中,將該客戶的所有相關(guān)業(yè)務(wù)進行沖減。具體操作可以咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門或出口退稅系統(tǒng)的技術(shù)支持人員。 2.在增值稅申報系統(tǒng)中,將該客戶的未支付款項進行沖減,并在相應(yīng)的申報表中填寫沖減的金額和稅額。 3.如果該客戶的未支付款項屬于壞賬,您還需要在年度企業(yè)所得稅匯算清繳時進行相應(yīng)的稅前扣除。 問題2:需要做轉(zhuǎn)內(nèi)銷或者進項稅額轉(zhuǎn)出么?如果進項稅額轉(zhuǎn)出,這個轉(zhuǎn)出的金額如何確定?賬務(wù)如何處理? 根據(jù)您提供的情況,由于該客戶的未支付款項屬于出口業(yè)務(wù),因此需要進行轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理。同時,由于該款項已經(jīng)開具了紅字普票并進行了相應(yīng)的稅務(wù)申報,因此您還需要進行進項稅額轉(zhuǎn)出的處理。 具體來說,您需要按照以下步驟進行賬務(wù)處理: 1.將該客戶的未支付款項轉(zhuǎn)入內(nèi)銷收入,并在賬面上進行相應(yīng)的會計處理。 2.將進項稅額轉(zhuǎn)出,具體的金額可以按照該款項的含稅金額或所對應(yīng)的進項稅額進行確定。具體的計算方法可以咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門或會計師事務(wù)所。 3.進行增值稅申報,將進項稅額轉(zhuǎn)出的金額填入相應(yīng)的申報表中。 問題3:如果做轉(zhuǎn)內(nèi)銷,是直接按照無法收回的款項按照不開票申報銷項稅額不? 不可以。在進行轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理時,需要按照正常的銷售業(yè)務(wù)進行處理,即按照開具的紅字普票金額進行銷項稅額的申報。如果未收到款項,可以在賬面上進行相應(yīng)的壞賬處理,但不需要在增值稅申報表中申報銷項稅額。
2023-11-29
你哈,學(xué)員,這個是日后事項的
2023-06-30
同學(xué)你好,稅收征管法規(guī)定,納稅人超過應(yīng)納稅額繳納的稅款,稅務(wù)機關(guān)發(fā)現(xiàn)后應(yīng)當(dāng)立即歸還;納稅人自結(jié)算繳納稅款之日起3年內(nèi)發(fā)現(xiàn)的,可以向稅務(wù)機關(guān)要求退還多繳的稅款并加算銀行同期存款利息,稅務(wù)機關(guān)及時查實后應(yīng)當(dāng)立即歸還。所以應(yīng)以2018年5月22日匯算清繳完成之日起計算三年。
2020-10-31
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