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老師,我現(xiàn)在是中途建賬,對(duì)方給我的科目余額表上沒有應(yīng)收賬款一個(gè)科目的公司,現(xiàn)在就要收到客戶轉(zhuǎn)來(lái)的錢,我現(xiàn)在要怎么樣平賬呢[苦澀]

2025-10-25 20:55
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-25 20:58

您好,你直接沖應(yīng)收賬款,不寫明細(xì),把這個(gè)應(yīng)收沖完

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快賬用戶8866 追問 2025-10-25 22:18

老師,但是我應(yīng)收賬款已經(jīng)有明細(xì)了

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齊紅老師 解答 2025-10-25 22:20

但你前面建賬沒建,就不需要沖明細(xì)

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您好,你直接沖應(yīng)收賬款,不寫明細(xì),把這個(gè)應(yīng)收沖完
2025-10-25
你好,如果是外賬的話需要確認(rèn)無(wú)票收入了。
2020-06-29
同學(xué)你好 用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)操作
2021-10-19
同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款
2025-01-07
你之前期初是不是不平填寫未分配利潤(rùn),那這個(gè)現(xiàn)在做借:應(yīng)收賬款 貸:未分配利潤(rùn)
2020-08-27
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